您好,这张图片只是减免情况表,您的公式没有问题,需要看主表是否有减免
我看了这个月的增值税是销项-进项-加计,可是申报表这上面还填写了280,可是金额上没有体现减免啊,实际上这个月的增值税不应该是销项-进项-加计-减免吗
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
增值税进项税额大于销项税额不需要缴纳增值税,附表四有享受加计抵减,这个月填上后没带到主表,在期末余额那里有这个加计抵减数字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵减了
关于这个政策,我们在11月申请资料的,现在申报12月的增值税看到增值税进项税减免有金额,就是这个政策一年的累计减免额,请问怎么在账上体现这个数 ,之前账上都没有这个计提的
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老师,生产需要公司安排职工去学习产生的住宿,餐费都入教育经费吗?
老师我们24年用金蝶软件结转本期损益,有一笔分录,不明白,借以前年度损益调整9万,贷利润分配提取法定盈余公积9万,这是什么意思
老师项目去年的,今年签合同可以吗
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公司是刚成立的一般纳税人企业,4月份没有任何业务发生,现在申报增值税,附表5提示减征政策适用主体未选择,请确认是否享受六税两费减征政策,如享受该政策请勾选,本期是否适用小微企业六税两费减征政策为是,我选择了是以后又提醒请核实您公司是否为小型微利企业,我提交不了报表,是为什么,我应该如何填写
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老师您好,买A产品,赠送B产品,怎么做账?赠送的产品视同销售吗?
老师,老板的投资款可以归还吗?分录要怎么做?
A公司课题费收入10万于2022年入公司其他业务收入并纳税,课题发生支出计入费用支出4万元,2024年上级决定将此课题转给B公司继续,请问剩余的这6万元A和B单位分别需要怎么做张?A已经纳税了是不是转B的剩余金额不用再交增值税了?两单位间不用开发票了吧?
你看看
您好,应纳税额减征额怎么没有数字,是不是没有连接上,是没有抵减 您看一下附表四保存审核之后主表能否显示,或者能否输入减免税额
这个是之前会计申报的,我没有办法改了,这个意思就是说主表少了这个减免税额,所以总的增值税额没有减280是吗
您好,是的,主表没有减少上面的减免税额
那其实这个280相当于没有申报成功
是的没有申报成功没有抵消,后期可以继续抵减
哎呀,那我12月的增值税已经申报完了
后期可以继续扣减,没事的,下一次检查一下就行了
那我2020年不就报了两次吗,也没有关系吗
您好,服务费抵减和加计扣除都是可以延续的,要不就去税务局现场更改
预缴所得税利润是不是可以少填点?
您好,建议正常填报,汇算清缴有差异补税或者退税
本年利润是不是需要按季结转到未分配利润
您好,可以年度结转也是没问题的。也可以季度、月度结转,工作量问题。
退税不是很麻烦吗,我不能少填点利润吗
不麻烦,建议正常填写