你好,您可以看下下面的处理。 计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 上交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司)其他应收款 ——社保(个人) 贷:银行存款 发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款 ——社保(个人)银行存款

公司代扣代缴的社保个人部分,是否计入管理费用?分录如何做?
企业给离职员工代扣代缴社保,员工把公司和个人部分打到公司账户,分录怎么做啊?公司部分能入管理费用吗
个人代扣代缴的社保部分,如果也是公司承担 怎么做计提和缴纳的分录
老师 公司代扣代缴个人部分的社保与个人所得税,可以与公司承担的部分一并计入管理费用吗
管理费用社保费核算公司缴纳的社保吗?不包括个人部分代扣的??应付职工薪酬社保费是包括公司和个人部分吗??
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理