有差额吗,差额大吗,一般没有差额没有问题是发票贴之前凭证后面

2019年暂估的成本费用票,2020年汇算清缴前开进来,汇算清缴时需要纳税调整吗?如果汇算清缴不用调整,账务怎么处理需要调整以前年度损益吗?
使用以前年度损益调整在汇算清缴的时候需要做调整吗
老师,我们2022年暂估100万,2023年汇算清缴之前来发票,还需要调整以前年度损益调整吗
以前年度未暂估成本,利润总额为负,汇算清缴前到成本票,需要用以前年度损益调整科目做一下帐务处理调整,对嘛?那么,汇算清缴时如何调增成本在哪里填列?
21的费用没入账,21年汇算清缴也没调,22年开的票用以前年度损益调整,22年汇算清缴时用不用调整
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀