你好,2022年需要调整的

21年费用记入22年以前年度损益调整,填表21年汇算清缴时要怎么填表
21年汇算清缴时,21年账上有20年的票据,是不是需要调增,那么22年的账上有21年的票据(计入了以前年度损益调整)蔡,这些计入以前年度损益调整的费用做21年汇算清缴时怎么处理
你好老师,22年用以前年度损益分别调整做了两笔调21年的成本和费用账,在做21年汇算清缴时没有做这两笔,在做22年汇算清缴时应该如何处理这两笔账?
21年的费用40万计入22年以前年度损益调整,做22年汇算清缴时怎么填列
21的费用没入账,21年汇算清缴也没调,22年开的票用以前年度损益调整,22年汇算清缴时用不用调整
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
需要调啊,应该填在哪里
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
我应该调减是吗,所得税表上的亏损和财务报表上的未分配利润是不是有勾稽关系
对的,是的,这个没有关系的,一个是会计利润,一个是税法利润。
如果不调可以吗,进了以前年度损益,并不影响22年利润啊,而且我21年也没调
你好,你不准备抵扣了,可以的。
我是不调,以后税务局会不会查
你好,你少抵扣了,没人查的。
还有一个问题,就是长期待摊费用20年原值是102万元,22年发现多记10万并且这10万也没有摊,账上已经转出,汇算清缴时长期待摊费用原值应该怎么填,之前的报表不打算更正了
你好,账上怎么摊销的,做到了哪一个月?
做到了管理费用里面吗?
账上的摊销金额按照92万摊销,记管理费用,后来增加10万忘了做摊销,查账发现10万不应该记待摊费,直接转管理费用了
你好,这个有发票吗?如果有发票的话,在105080这个表格里面,第二列填写本年摊销的金额,第三列填写的是从开业到现在摊销的金额。
我说错了,这10万也是转以前年度了,这个跟21年费用没关系,只是应该记管理费用,当时记错了
好,没有关系的,属于2022年的也算进去的。
20年建厂,这10万当时就记待摊费了,只是一直没有摊销,22年查账发现错误,让转以前年度,之前待摊费原值102,实际是92,原来的摊销额也是按照92摊销,现在汇算清缴待摊费原值和摊销额怎么记
你好,原值填写92。但是你摊销的金额,你需要自己看你账上的。
之前原值102,现在写92吗,摊销额是按照92摊销的三年一共27.6万,我现在原值要写92,原值跟之前的报表就不一致了,摊销额是能碰上的
对的,是的,可以的可以不一致的