如果账务处理没有错误。 那就是多交的税款,多交税额应重分类到其他流动资产报表科目。

期末未缴税额是负数应该怎么处理?上年也有-16万多,是不是我们多缴纳的税额
文化事业建设税报表中的16栏期末未缴费额(多为负)数据是怎么计算的
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
由于上月补交之前欠缴税款导致期末未缴税额为负数,当期再缴纳税款的时候发现期初已缴税额和期末未缴税额都有数据,但是上月和当期并没有发生欠税,当期交税的时候是不是应该更改主表期末未缴税额把应交税额和期末未缴税额加在一起啊,但是30行不让更改,是自动生成的数据,怎么办
第三幅图的这两个数,本期缴纳,这不是在申报吗?怎么还来个本期缴纳上期应纳税,还有这个期末未缴,期末未缴的不是应纳税额吗?为什么还有个这个,我不理解
我们去年付的一笔房租40000元,对方没有开票来,现在找他们开票的话,他们说当时签合同的主体开不了房租租赁类目发票,需要重新签合同,然后给了一份合同主体变更三方协议,这样的协议可以签吗
请问我公司收客户的技术服务费,成本怎么算?是员工的工资?
一般纳税人先确认收入,后补开发票,这个账务处理和申报怎么弄呢
老师,您好。请问我们机械设备租赁公司,一般纳税人开13点的经营租赁发票。成本出了购买设备折旧。设备维修费。还应该有什么?油费和人工可以算作经营租赁的成本吗?
请问老师,我们是一家中医诊所,之前有顾客在我们这儿消费了,没有开票,但是现在人家要求开票,而且顾客要求医生制造假病历,和发票开在同一天 ,遇到这种事情我该怎么处理
老师,问一下,我们去年预提的费用15万,到今年汇算清缴的时候发票都没有开来,然后会计事务所的人汇算时给我们补缴了企业所得税,然后我账上还有15万的余额挂着,怎么处理?
研发人员用的电脑维修了,维修费计入研发支出可以吗
老师好,福利费扣除按照工资薪金的比例扣除,工资薪金是实际发放总数还是计提总数数
老师,请问企业所得税汇算清缴应该记企业所得税还是减少未分配利润
个体户可以用私户收款只设置一套账吗