你好,只有免抵额才缴纳附加税的

老师,20年刚了解到出口退税留抵税额不够的话,差额要交附加税,19年的有四期没有交,现在还能按总额补吗?
2020.3月有多交增值税和附加税的情况,公司是一般纳税人 3月已经正常做了正常的销项转未交增值税,次月也按计提的数交了税,后续税务要求做误收退税,现在退税部分已到账,会计分录该怎么处理呢?增值税退了4千
现在公司主要是内销,内销大于外销,销项大于进项,基本上进项不够,还有很多报关单还没有申报退税,那么剩下的报关单是不是也要正常申报退税,就交城建税附加呢?
我司是生产型出囗企业,由于2023年下半年出口较少,进项>销项,到现在还有一些报关单还没有申请退税,那要怎么处理好呢?是不是没有留抵税,也要正常在出口退税系统申报,交城建税及附加?
出口退税,报关单成交方式是CIF,但是没有将4千美元海运费加到总价里面,进项增值税专用发票已经开,会计申报退税时提示预警,现在退税正在办理中,会有什么影响吗?
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
老师,公司一年后如果要分红,是不是看那个银行账户里有多少钱?分多少,不用考虑没有收回来的钱?
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做账
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做分录
那我现在只有一万多留抵,就可以退这一万多的钱吗
是的,有多少就退多少这个