会,你们下个月开就可以了,税点少,现在的业务都不要开票,就说三月份开,你帐上如果收钱了就做预收
老师 如果是真的,我们公司这个月开不开票? 我们这个行业进项税少,如果本月开是桉3个点,下月开按1个点,我们会损失么?
你好老师!我们小规模纳税人,同一个月我们开出过一个点的税票是否还可以开出3个点的税票,如果同一个月开出不同点的税票有什么影响?
你好,老师,我们这个月销项4万,如果这个月没有进项,得下月才有,我们是不是只能交4万税,如果想抵扣,进项必须这个月开进来是吧
老师,我们公司装的水,水费是自来水公司开票给我们,可以开9个点的发票给我们吗,我们让班组来全部承担这个费用,那我们就要开票给班组那边,如果班组是个人的话,我们可以开9个点的发票给他吗,这样附加税,企业所得税我们是不是会有损失
老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
3、B公司对甲材料采用计划成本法核算,甲材料计划成本25元/公斤。1月31日,原材料借方余额14700元,材料成本差异贷方余额345元。2月份发生如下业务:(14分)(1)采购甲材料480公斤,材料验收入库,增值税专用发票上注明的价款12000元,增值税204元,以支票付讫货款,并以现金支付装卸费75元。(2)采购甲材料132公斤,已全部验收入库,增值税专用发票上注明的价款3270元,增值税55元,均以银行存款支付。(3)本月发出甲材料共计960公斤,全部用于生产产品。要求:(分录中要求填写明细科目)(1)根据上述资料编制B公司相关会计分录。(2)计算本月的材料成本差异率,并列出计算过程。(3)计算本月发出材料应负担的成本差异额,并列出计算过程。(4)将本月发出材料的计划成本调整为实际成本,编制相关会计分录。(5)计算月末库存材料的实际成本,并列出计算过程。
老师,4月份买工作服发票开进来1999.8,但是银行汇给对方2000,5月份买工作服777,银行汇给对方776.8,0.2做什么费用啊,分录怎么写
电商平台给商家开服务费发票什么的,但是这个钱在提现到账户上时已经扣掉了,之前无票收入都是申报的是到公户的钱,这个服务费发票开来该怎么入账呢
公司投资其他公司,一般户也可以打投资款吧,不一定要用基本户转账吧
电子税务局要求填税收统计调查表,表里有预填的数据。可以直接保存后提交吗?其他数据不填
郭老师您好,一般纳税人企业,开广播影视服务,信息服务费,需要缴纳文化事业建设税吗
老师,您好!我单位因为2024年有成本发票未收到做了暂估入账,在今年汇算清缴的时候补缴了企业所得税,但是这个暂估一直挂在账上,这个怎么做平呢?
老师,您好,收到一封税务稽查的邮件,怎么解决?核实真实性怎么问专管员?
盖骑缝章一般是盖合同章还是公章
老师麻烦你帮我看一下,为什么要乘以0.5645?
老师 但是税点不是对方付的么? 对我们有影响么?
影响的是不是付款方呀!
只要季度不超三十万就没事
不明白?
你说的是开票额度么?小规模年开票额不超500万
那是交税的,连续12个月不超过五百万是不强制升级为一般纳税人的,小规模属于小微企业,月开票不超十万季度不超三十万是免增值税的
我说的是降税由3%降到1%,就是如果我们2月份开增值税票给对方按3%开,如杲3月份开按1%,对我公司的影响是什么? 我是收款方,并且没有进项抵扣,对我司影响大么?
对你们公司影响不大,如果你们的价格是含税价格的话那就有影响,税少了,你还是按照原价格重新计算1%的不含税额,然后按照这个不含税额和1%的税率开发票就行了
哦,如杲是按含税计价,本月开我司就多收了客户2%,如果在3月开就少收了2%可以这样理解么?也等于收入少了2%.如果合同签的是不含税就没有影响对么?
嗯,是的,就是这个意思的哦