老师你在线吗?

销项税额:91698.11元 进项税额:46416.03元(还有1.1的加计扣除) 老师我想知道这个月我需要交多少税 我们开6%的票 计算方法
老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
销项税额是:881538.13 进项税额是:770405.65*1.1(加计扣除1.1) 如果这个月想交3万的增值税 那我这个月还要开多少6个点的进项票 老师怎么算
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我要多少进项税额
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我在抵扣勾选系统里面勾选多少进项票
你好,老师一般纳税人法人转款没备注投资款,我现在退款给他,需要备注什么,再让她转回来
老师,公司送礼,买酒,开的发票是增值税专用发票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那为什么能开增值税专用发票呢
老师你好 请问个税申报时不在我这台机申报的,但现在想导出申报表 应该怎么导出?
老师,请问内地一般纳税人出口货物到香港,如何计算退税金额?比如,采购成本20万(含13%增值税),出口香港金额30万
公司做安全生产给的费用1.7万怎么入账也是专票
老师 出口380000人民币在10月9号出口的 兑换成美元是多少
左上角有通行费、旅客运输服务标识的系统里提取不出来都可以计算抵扣吗
在哪里查以前那种手撕票的真伪呢?
老师您好,我们是小企业会计准则,年初发生业务是忘记冲减暂估成本,必须要修改当年所有季度的所得税报表和财务报表吗
请问建筑服务维修费,一张发票只能开具一行吗?
831396.18-20882.56*1.1-进项税额=10000 然后求进项税额就可以的 进项税额/6%就等于你的发票上的不含税金额。
老师 能不能一步一步来 看不懂
一步一步来老师 你这样我更看不懂 本来就是不懂才问的
831396.18-20882.56*1.1-进项税额=10000 你能说下哪里看不懂吗 销项税额减去进项税额和加计扣除-进项 这个等于你需要缴纳的增值税,你需要缴纳1万的话就等于1万。
按照你减的不等于1万啊
一步一步算老师 老师我问你的问题是想搞懂 、你这样算我越来越不懂 老师 你能不能一步一步写出来 然后我自己来理解呢
你好,我已经给你写出来了,你哪里不理解销项减去进项等于缴纳的增值税这个理解吗?那你套公式不就可以的?销项税额是多少?然后进项税额是多少?
831396.18-286970.82-26-260882.56哪里等于10000
老师 我是不是不懂才问你呢?
你自己拿计算器算一下 那你等于10000
我最后是问你 我还要开多少含税的票
x-286970.82=10000 x=296970.82 831396.18-296970.82=534425.36 534425.36/0.06*1.06=9441514.69还要开含税的
老师你看我自己的 你看我自己算的对不对
831396.18-260882.56*1.1-进项税额=10000 进项税额=831396.18-260882.56*1.1-10000 进项税额=831396.18-22970.82-10000 进项税额=534425.36 含税金额534425.36/6%➕534425.36
有一个未知数,进项税额你没有看到吗?第一个。
做未知数不就可以了?
最后算出来还要开含税9441514.69
是的是的,是这么做的。
那如果我不想交税呢 是直接用831396.18-286970.82=544425.36 544425.36/0.06*1.06
是的是的,是这么做的。