这个需要实际测算一下,看你每个月的工资是多少,看是单独按年终奖算合算还是并到工资里核合适
比如一个人年薪18万,其中的8万到年终算年终奖金发放,但是他的年终奖金个税会很高,现在想着把这部分年终奖金按月发放,怎样合理发放可以减少个税?
2018年的年终奖在2019年发放,于发放次月合并到工资薪金里一起申报,2020年个税汇算清缴时,想把年终奖单独申报,完成退税,可以吗
贾某2020年末确认年终奖金30000元(含税),其月工资薪金为8000元,扣除"五险一金”后的余额为6320元。分别按照四种不同发放年终奖的方法,计算比较贾某全年应缴纳的个人所得税。(根据国家规定个人缴付的“五险一金"从纳税人的应纳税所得额中扣除)(1)年终一次发放(2)分为年中、年末两次发放(3)把年终奖除以12平摊到每月作为工资的一部分按月发放(4)年终奖中的一部分作为月奖随每月的工资一同发放,其余年终奖一次发放。拜托老师解答问题!非常感谢
老师,我想问这个月我应该发年终奖的,例如我的工资8000元,年终奖6000元,那我应该分开计算个税吗?我在正常薪金所得报个税,还有在全年一次性年终奖计算个税,然后两个一起申报。对吗?还是把奖金加工资一起放到正常薪金所得里面计算个税?
请教老师:比如说2021年的年终奖金是35万,但是是要分两次发,年前一次年,后一次,2022年,年底呢,假设是30万,也是分两次发,年前一次年后一次,假设这个奖金的计算公式一直有效(按照年终奖单独计税),怎么样发放个税更少?谢谢!
老师 税率不一样的货物不能开在同一张发票吗?
光辉公司为增值税一般纳税人,该公司发生交易性金融资产业务如下∶(1)1月4日,从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票,共支付价款655万元(其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。(2)1月21日,光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。(3)5月31日,光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。(4)6月30日,光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。(5)7月1日,乙公司宣告发放现金股利,光辉公司按持有股票份额应分得15万元。(6)7月31日,光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元(7)8月2日,光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。(8)8月28日,光辉公司将持有的全部乙公司股票转让,取得价款共计676.2万元,转让股票应交的增值税税额为1.2万元写出事项分录
优秀辅导员奖金4000个税是不是120 3000就是90 1000就是30
工商信息公示系统是用操作员本人的实名认证登录,还是用企业联络员的账号登录?
光辉公司为增值税一般纳税人,该公司发生交易性金融资产业务如下∶(1)1月4日,从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票,共支付价款655万元(其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。(2)1月21日,光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。(3)5月31日,光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。(4)6月30日,光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。(5)7月1日,乙公司宣告发放现金股利,光辉公司按持有股票份额应分得15万元。(6)7月31日,光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元(7)8月2日,光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。(8)8月28日,光辉公司将持有的全部乙公司股票转让,取得价款共计676.2万元,转让股票应交的增值税税额为1.2万元
奖金和劳务报酬税金不一样是吗? 是不是奖金就按年终奖金的计算,税率3 我们现在是发优秀班主任奖
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
老师,汽车销售POS机刷卡,手续费为什么走其他业务收入,不走财务费用呢?
小微企业向银行借款,免征印花税吗
一般纳税人公司,收到机动车销售统一发票,电子发票。可以抵扣增值税进项税额吗
是啊,我是需要计算公式应该是按月工资发放合算,因为有五项扣除可以减
合并到每个月的工资里,就和你每个月申报工资的计算方法是一样的,累计收入减去相关累计费用和扣除,然后乘以对应的税率减速算扣除数,减去以前预缴的税款
就是要计算下要怎么发放合算个税少交
需要知道你每个月的工资是多少,扣除的各项相关税费是多少才能计算出来,怎样发合适