您好 购进货物体现了应交税费-应交增值税-进项税额的话 如果编辑发生额试算平衡表。应交税费要记进去

就是购进货物这项业务。不是存在那个应交税费进项税额吗?如果编辑发生额试算平衡表。应交税费要记进去吗?
老师,现在新成立的一般纳税人企业还有辅导期吗?如果我取得了增值税进项发票,但还不想认证,是不是要记:借:应交税费—待认证进项税额,而不是直接记:应交税费—应交增值税—进项税额?
老师,代销售商品,给代销费用 借:销售费用 应交税费~应交增值税(进项税) 货:银行存款等 销售那边会开发票吗?要不然你这个算是购进一项服务,如果没有票的话,这个进项税,也要写吗?
进项税抵扣和销项的结转分录怎么做呢?比如现在购进一批货物100税额是13然后分录:借原材料 100 进项税额(未认证)13 贷:银行存款113,发票抵扣时:借:应交税费—进项税额(未认证)13 贷:应交税费—进项税额(已认证)13,结转销项时:借:应交税费—销项税额 60 贷:应交税费—进项税额(已认证)13 应交税费—转出未交增值税 47 这样对吗
一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
1-9月海关人民币离岸价大于本年第三季度企业所得税营业收入,怎么与税务局解释存在差异的原因
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师您好!单位采购的办公桌椅,沙发,可不按资产,按费用入账吗
郭老师 我有一笔应付账款 是有好几年的 现在确认不符了 3万 我现在平这个账 分录怎么写
想问下,老板之前用亲戚私人微信收了一些款,现在他又用同一个私人微信把款付到了公司公户上,那个微信人跟公司没任何关系,他这样转过来合规吗?
老师,我们公司属于机械制造公司,自己买料切割然后给对方公司,我们之前要签一个委托加工合同,请问老师有合同模版吗
老师,通过货拉拉平台叫车,开出来的是收款凭证,需要我们公司代申报个税吗?
老师,我们要在外地买厂房,是重新注册一个新公司的名义去买厂房好,还是以我们现在的公司名义去买比较好啊
你好 我在不动产经营租赁里面开具租金发票 项目名称写租金,税收编码要怎么选,我们这里是写字楼出租给一家公司 要开票给对方
现在我单据上领料是100公斤,但是我知道这款材料是会在生产过程中损耗掉,所以我要计算在100的基础上多领5%损耗(100*5%=5公斤),实际共领料105公斤,那么现在算损耗是5/105=4.76%,那为什么4.76%和5%不一样,那我在算多领损耗那个方法是不对的吗?