你好,冬季修耕后的固定资产折旧费可以通过管理费用科目核算
您好老师!请教一下合作社冬季修耕后的固定资产折旧费记入那个科目
老师,请问一下,工程项目上用的固定资产,比如挖机折旧计入 工程施工-合同成本-机械费用 还是用工程施工-合同成本-折旧费 用哪个科目好一点呢?
老师你好 请问我之前的公司是工业买了固定资产后面改为商贸公司那这个固定资产折旧入什么科目合适呢
老师,你好,购入固定资产,折旧费用科目那里目前只有一个项目在用,这个项目用完到下一个项目用的话在金蝶软件里面之后可以修改其他科目吗?
老师您好,请问一下公司给员工宿舍买的空调和铁床是记入固定资产然后每个月折旧进入管理费用—福利费吗?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?