你好,冲减原来的无票收入,再从新做

您好,我想咨询一下,小规模年底做了无票收入,现在拿到了发票,要怎么做分录
老师,忙吗?向您咨询个问题,小规模做无票收入时分录怎么写?现在有免税政策,分录怎么写呢?
老师您好,我想咨询一下我们是按季申报的小规模纳税人本期申报忘记申报无票收入了我可以在下季度补报吗?
老师您好,麻烦咨询一下,我们是一家咨询服务公司小规模纳税人,目前一个项目收到了一些预付款,发票还没开给对方,月底做账我需要确定收入,该怎么做账务处理,谢谢
我想咨询一下 我是小规模企业 开了一张专用发票是差额票的那种 总收入是2000 工资扣除部分是1500 请问我怎么做会计分录呢
老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
工商登记号怎填写
25年1月-7月,申报表里已交税金本年累计数是8869.08元,账目8月移交给我们时,7月期末余额表里显示已交税金借方16789.6元,现在要怎么调账
老师您好,我现在科目余额表中原材料辅材——借方有余额是什么意思呢
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
跨年也可以直接冲红吗
是的饿,跨年的需要冲以前年度损益调整
那冲减以前年度损益调整之后,再入账不就多交税了吗
冲了也冲税金,一起的