你好! 直接管理费用福利费银行存款

老师,你好, 年会餐饮费会计分录是直接管理费用福利费银行存款还是中间要用应付福利费过一下啊?
老师,公司厨房买的锅碗瓢盆用具,会计分录怎么做?直接是: 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是: 借:应付福利费 贷:银行存款 月末结转: 借:管理费用-福利费 贷:应付福利费
老师,你好,就是公司的聚餐,需要用应付职工薪酬—福利费,这个账户过渡一吗?还是直接写借:费用—福利费 贷:银行存款
公司团拜会餐费是直接 管理费用——福利费 银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等 哪一种是对的,我是直接做的第一种
老师,福利费需要计提吗?还是直接计管理费用福利费,贷银行存款
老师,我们大部分是先收货款再发货报关,先入的预收账款,这样月底预收账款也需汇率调整吗?
我理解错了么,要是这张票要做进12月的账里面然后1月15号申报,12月当月没有勾选,1月再勾选也可以吗
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
郭老师,社保基数,按本人上面度月平均工资作为基数,还有个60%-300%是什么意思
老师您好,业务员出差导致2025年12月的费用发票到次2026年一月才报销,那账务处理是根据实际报销时间做在了2026年,那这笔费用是不是可以正常算做2026年的成本费用税前正常扣除。
个体户可以跨省开票吗,未达起征点需要异地交税吗,劳务 类劳务发票可以给建筑单位开票吗
资产负债表中,专项应付款放在哪个科目里填?
老师,我公司是自然人股东独资,本月转了100万给自然人股东作为分红,还没有代扣代缴个税,我该怎么入账
请问,如果明年更改今年的销售发票普通发票,是不是在1月开一张红冲发票,再开具一张正确的发票,这样正负抵消就行。12月的收入不会影响,同时1月份也没有影响,小企业会计准则
地租电费都从公户走,但是提供不了发票,这个成本费用不抵扣,会不会涉及个人所得税的问题