您好 可以凭购买方的记账联复印 加盖发票专用章入账
专用发票的发票联丢失,抵扣联未丢失,未认证,请问需要如何处理?
请问发票联和抵扣联(未勾选认证)丢失该怎么办啊?
老师,丢失发票抵扣联跟发票联如何处理?还未认证?做账用什么做?需要去税务局备案吗?会罚款吗
请问下丢失当月开具增值税发票需如何处理?丢失发票联与抵扣联,谢谢!
专票未认证抵扣, 发票联丢失,请问可以用抵扣联入账吗?
老师:一家美业公司采购产品和物料,然后下属门店领用,可是领用的当月,不一定就销售掉,或是消耗物料的,每月的成本是按出库的品种和量结转成本吗?还是按实际消耗的量结转?
老师,现在注会过了专业阶段,考综合有年限要求吗
老师,成本费用利润率,是什么?怎么计算?
老师请问3月13日收到280万的借款利息在4月17日支付9500的利息这个利息该怎么计提,期间该怎么计算,老板娘说没有借款合同,
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗