
就是一家一般纳税人的公司,开了10万含税的销售发票,现在按2个点的税负交增值税,那要拿多少进项回来? 还有另外一个,销售发票还没有开,但拿回了10含税的进项发票,也是按税负2个点交增值税,那要开多少销售发票出去? 发票税率都按13%
老师我们6月升为一般纳税人,月初开了1%普票,我现在申报增值税报表,是不是这个月增值税要按照13%申报?
老师,这是小规模纳税人,二季度,普票1个点开了13万多,专票3个点,开了55万多,增值税缴纳是不是专票还是按照3个点全额缴纳?普票就按照减免2个点后的一个点缴?
一般纳税人,开出去了140万的含税销项票,是9个点的,开进来的成本票是13个点的,请问,我需要多少成本票,可以不交增值税?
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
老师你好 公司想第三方抵押借款,可以确定增值税专用发票,抵扣税款吗?
老师我们是进口和出口一起的公司。想问下出口申报的出口退税什么的这些数据在增值税纳税申报表有体现吗?
建设保障性住房(打算出租),筹建、建设期间是不是只涉及契税和印花税?
老师这个发票和红线划住的这个相符吗
老师,年报里面的补充医疗保险是我们平时缴纳的医保金额吗?
老师:成本模式下的投资性房地产,计提折旧是怎么做了?
请问老师在更正增值税申报时税率没有减免。规模个体工商户应减按1%吗?但是更正申报时一直是3%的增值税,这应该在哪儿修改一下呢??
什么是预提成本?预提工资是预提成本吗?
老师,我们有预交税款,但本月有很多进项,本月不想用预交税款抵扣是否可以,预交的想用到下个月
中央空调维修,可以开“劳务*维修费”?我们不是建筑行业,听说不能按劳务开了?