你好,同学。 这可以计入成本也可计入管理费用处理。

老师新年好,请问一下公司接了个单子给其他公司安装一套设备,去了一个月,这其中发生的住宿费餐饮费物料消耗等费用如果做账,计入什么科目? 我们不是建筑公司主营业务是机械制造销售,他这个项目是给他做出来的设备过去又给他安装施工弄好的一整套,请老师帮忙解惑 谢谢
老师好!我们公司是从二房东某物业公司租入商城的一整层空的商铺,面积约为两万平,装入空调系统和消防系统后出租给诸如沃尔玛,美团及一些小众的餐饮美容等店铺。想请问老师以下几个问题。麻烦老师回复一下。 1,我们公司的这种形式,如果我要听课学习,是找什么行业的课程学习? 2,公司在注册之前发生的这些诸如安装消防系统、空调系统、以及一些地面铺砖和墙壁粉刷的简单装修,我该计入什么费用?怎么做分录? 3,公司在注册之前发生的人工工资,及一些办公费用等,分别怎么做账?怎么写分录?
老师,我们公司从二房东那里租入科一整层商城,准备出租收租金。目前一边施工装消防系统等基础装修,一边已经收了几家商户的定金和租金及管理费(管理费包括水电费)。想麻烦老师分别回复下下面两个问题: 1,这些定金、租金、及管理费我什么时候入账?(目前营业执照在注册中,估计下周注册下来,就开户,做税务登记) 2,我入账时怎么做会计分录?
老师我们的经营范围是许可项目:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:人工智能应用软件开发;工程管理服务;会议及展览服务;餐饮管理;图文设计制作;专业设计服务;日用百货销售;通讯设备销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;办公用品销售;电子元器件零售;消防器材销售;消防技术服务;安防设备销售;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;财务咨询;融资咨询服务;票据信息咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),问题是需要开“居间服务”发票 ,你问下现在的经营范围是否可以,这个服务范围我们是做了增项了,主要问下是否可以开发票
老师,能跟我说一下施工企业的账务处理的特殊之处在哪里吗?收入和成本是用什么会计科目?我记的成本好像有工程施工。我现在新入职一家消防机电工程公司,之前没做过工程公司的账。
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
你好,请问物流公司开货损赔偿款发票,怎么开?开票商品编码大类选什么?
老师,请问一下,国内的公司,从香港公司购进商品,然后直接通过亚马逊平台,卖商品,这种税务怎么处理的?
你好老师,物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同,每年给我们打款10万,但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C,那我们等于在中间赚取差价,请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借:应收账款10万 贷:营业收入-95000 贷:应交税费-增值税5000 收到款项 借:银行存款-10万 贷:应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借:营业成本—5万 贷:银行存款5万 老师是这样做吗,请不要把这个信息发到各个平台谢谢
24年四季度往后的财务报表都错了,能修改吗,汇算清缴也错了