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老师,这个应该怎么做分录

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2020-03-27 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 15:48

你好,借;管理费用等科目,应交税费(进项税额),贷;其他应收款

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你好 借:应交税费—未交增值税 营业外支出 应交税费—城建税 贷:银行存款 
2022-05-09
你好,你这里就是支付了相关费用 借,其他应收款 贷,银行存款 借,管理费用 贷,其他应收款
2021-04-15
同学你好 这个有发票吗
2023-02-24
你好 这个是支付出去的吗?是车间的吗?
2023-02-03
你按照127万确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借银行存款 应付职工薪酬 贷应收账款
2021-12-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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