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老师您好!这个题的分录应该怎么做?

老师您好!这个题的分录应该怎么做?
2022-08-12 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-12 17:31

您好,会计分录如下 借:研发支出-费用化支出200 贷:银行存款200 借:研发支出-费用化支出300 贷:银行存款300 借:研发支出-资本化支出800 贷:银行存款800 借:管理费用500 贷:研发支出-费用化支出500 借:无形资产800 贷:研发支出-资本化支出800 每月摊销 借:管理费用6.67 贷:累计摊销6.67

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快账用户8189 追问 2022-08-12 17:32

那为什么算出来的是555?这个分录是怎么来的?

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齐红老师 解答 2022-08-12 17:36

账面价值=800-800/10/12*9=740 计税基础=800*175%-800*175%/10/12*9=1295 账面价值计税基础形成暂时差异=1295-740=555

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您好,会计分录如下 借:研发支出-费用化支出200 贷:银行存款200 借:研发支出-费用化支出300 贷:银行存款300 借:研发支出-资本化支出800 贷:银行存款800 借:管理费用500 贷:研发支出-费用化支出500 借:无形资产800 贷:研发支出-资本化支出800 每月摊销 借:管理费用6.67 贷:累计摊销6.67
2022-08-12
1.借银行存款1500 贷交易性金融资产-成本1000 -公允价值变动200 投资收益300
2021-07-05
同学您好。稍等一下。
2021-06-25
你好!是你们的员工吗?是的话记录差旅费就可以。
2020-08-14
你好,这个是您单位 支付的什么款项
2020-03-07
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