你好,借;管理费用等科目 ,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税

老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
就是对公账户,转给公司经营者的钱以前会计直接入账提取备用金,借,现金,贷,银行存款。这样可以不?还是要从借,其他应收款科目里面周转一下,在借,现金。贷其他应收款
我去银行给公司开户的时候,用了我个人的银行卡转账到了这个开完的公户里面,然后写了一张报销单,报销内容我写了开户费用(现金存入),然后用公司的私户把这笔钱转还给了我个人,我一开始存入进去的那笔钱也没有写收据的,会计分录应该怎么做
请问,目前接手了一家新的公司,属于合伙企业,他们开始五个月了,前面都是交给外账会计做的,公司老板把收入全部走了公账,支出大部分走了私账,现在老板们想把走私账的钱转到投资款里,这样可以吗?有风险吗?需要怎么操作呢?
就是如果两个公账经营的业务是不一样的,那可不可以分开来做账?就是直接分开了两个财务来做,分开完全就不合到一块,这样子,还有的话就是从银行直接转到公账的这笔钱,因为是法人的钱,那法人提现那有这笔钱做平的话,能不能就用法人给公司借了钱,然后公司还给法人,这样子作品的,因为转入的账户是银行的账户,不是说其他人的账户,我这样说不知道会不会有点笼统,麻烦你有空看一下,谢谢
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
那开出去的费用发票呢,也是不经过银行转账的,那这样的话,会记科目怎么操作
你好,开出去的通常是收入发票啊 费用发票是取得才是啊 开出去的费用发票是什么意思,能做个具体说明?
就是人家从我们店铺买东西,买了多少送多少积分,这个积分产生的,我们就要给人家开票过去
从支付宝提现到对公账号,需要在多做一笔收入吗?
你好,从支付宝提现到对公账号这个是做提现分录,不需要再做收入分录,之前销售货物已经做了一笔收入分录了 从支付宝提现到对公账号的分录是,借;银行存款,贷;其他货币资金
意思现在就是我们收到的费用发票作为收入,拿这个收入金额报税?是这样理解吗
你好,收到的费用发票是做费用处理才是的 是按取得的收入做相应税款的申报