借其他应收款 贷主营业务收入、应交税费, 借应付职工薪酬、社保、其他应收款、个人负担的社保 贷其他应收款。

老师:我6.30号从前单位辞职的,9.12号申请失业补助金,后面不知道怎么查就没查了。9.4号进入现在的新公司,前两天过了试用期上报了外账交这个月的社保。又咨询查一下申请失业补助金没通过(一图),按他的要求申请失业保险金,出现二图。交社保不是在25号前吗?我想如果叫外账的把我的社保名字退出来,可以申请失业保险金吗?申请保险金到领保险金要多长时间呢?领到了之后如果有单位,可以继续交社保吗?前面找了两个小单位没厂牌,没做多久,可以申请吗?况且现在这个新单位好像开不下去了,5.19号注册的,到现在还没正式开业,没一笔收入。这几天老板交不起房租停电了,我们报一下到,中午吃了饭又跑了。不知怎么办?请老师详细介绍一下,谢谢!
老师,我们分公司要在湖南政府电子卖场平台进行交易,所以要帮分公司办理银行电子增信,需要存入3万元成为一星用户,请问分公司转钱到总公司是直接转入基本户还是直接转到电子增信的账户,因为这个专户就是把钱存进去,等于是定期存款。这笔钱我们应该怎么转?如果转基本户的话,我们是不能是收入,但又不能一直挂着。
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,你好我想问一下,要是公司有挂靠的人员,我们需要给他做工资吗?如果挂靠人员有交社保的话是不是一定要做工资,会有什么风险吗? 还有就是想问问老师如果一个人公司主营是购买原材料然后不二次加工直接转手加价销售,这样购买销售分录是要怎么做?借原材料 进项税 贷银行存款 还是借库存商品 进项 贷银行存款 如果购入是用原材料的话销售是借主营收入还是其他业务收入
分公司开了发票27977.96元,这笔钱需要做农民工专户发放。 但是老板在总公司开了农民工专户(工商银行),交了保证金。 基本户是建设银行。 这笔钱没有进总公司账户,也没有进分公司账户,直接进了农民工账户(工商银行)然后直接发放给了农民工。 像这种情况,分公司和总公司应该怎么做账务处理。 我在分公司做了 借:应收账款 贷:主营业务收入—xx单位 (因为是在分公司开的发票) 企业是小规模
代账公司收到老板拿过来的银行流水,发现有一笔平台提现(有赞)7800元,老板说这是平台收入,客户不要求开票,怎么入账做分录?(是小规模企业)
老师,我的应交税费-个税少计提了6000,怎么补提?怎么做分录
老师,我们公司车子账面剩13万,如果5万过户给股东,公司这边固定资产清理的时候会不会多交税,或者后面会不会涉及到调增
老师,我们是一般纳税人,从个体工商户那讲的虾子,他们开普票给我们,我们开普票9个点税率给购买商,我们之前有好多进项税没勾选抵扣,这样能勾选抵扣虾子吗?
我们是分公司银行账户被冻结了(因为总公司的原因),请问后续怎么处理?后面要收的款项怎么收?要付的钱怎么付?被冻结的钱拿不回来被划走了怎么做账?
业务自己的车出差接待客户,报销他们的日常维修计入什么科目
材料发票只有总金额,没有单价和数量可以吗?
老师您好,我们是生产企业,11月份首次出口,有两次报关单,我们出口退税的手续还没有齐全,那这个月报税怎么申报呢?1 是不是没法做出口退税申报?只能填写增值税申报表?2.我们出口的数据填写在增值税申报表的哪行呢?不影响后续出口退税的申报。谢谢
老师您好,我有一个超滤膜和反渗透膜,285万元的使用期限3-5年,应该计入什么科目呢?我公司规定单价低于5000不可以进入固定资产投资中
老师这家公司小企业会计准则,4月份的时候已经做了收入确认但是没结转成本,10 11 12三个月没有收入,12月发现4月那笔成本没结转,要怎么处理好点,
谢谢老师
不用客气,工作愉快。