你好,是的,理解的没错。

我7月份建新帐套,用的是6月的期末余额建帐套,之前的帐是代账公司做的,看财务报表的时候发现一个问题,7月份资产负债表的年初数和我一季度,二季度的年初数不一样,这是什么情况?
老师好 我现在要用一个新的财务软件,数据要从2018年1月开始,那么帐套的期初数据从那里取,是2017年12的的明细帐、总帐还是负债表及损益表上来?谢谢
郭老师您好,我们接了个新公司的账,有8月的科目余额表,我建账就从9月开始,把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以,对吗?年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管,也就是录有期末数的,录在我的期初余额里,对吗?还是应该怎样郭老师?
老师 19年6月之前是第一代账会计入手,他们是财务软件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余额表输到我们这边才软件 当期初数对吗。(也就是19年6月的期末数,要重新输到财务软件的期初余额对吗。7月后续做账就自动出现本年累计数以及期末余额)理解有误吗a
老师,财务软件的利润表,所得税费用取数规则是什么?我看我这个跟代账交回来的数不一样啊,怎么设置呢?代账的利润表里是6422.11,导到新软件里就取了3月份的数,不是全年的,这是为什么
老师,移交表上低值易耗品按摊销金额写的账面价值如5万(无偿划转)由于账上已经一次性摊销,又由于无偿划转的,移交公司不做账务处理可以吗?
老师,我们是刚进场的物业公司,由于还没收楼,现在地产每月补十万给物业,签的合同是保洁、保安人员的劳务承包费。那我们开发票给地产公司是开什么项目呢?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
现金流量表怎么做?需要简单容易操作的表
老师,业主用供电局的电我公司代收代付,需要缴纳印花税吗
老师,您好!本公司在3个月中累计用对公账户给外面的装修小工人(5人)陆续支付了大概10万元了!本公司是小规模纳税人,工人不配合代开劳务费发票,怎么处理对公司比较好
个体户交什么税,成本票可以抵扣吗
转股,转让方认缴1000万,实缴200万,未分配利润-22万,这个转让收入怎么确定,
老师,财务报表报了3遍,都显示成功,为啥完了就说我未申报
现金流量表中的本年累计金额中的期初现金余额是不变的吗?还有就是期末现金余额的本期金额和本年累计金额是不是一样的? 但是电子税务局申报现金流量表时,本年累计金额中期初现金余额有变化,导致期末现金余额也不一样。