你是填写在25行的第二列数据里面就可以了。

请问,汇算清缴后的以前年度损益调整,怎么申报企业所得税?
申报财务报表年报时以前年度损益调整填在哪里?所得税汇算清缴怎么填
因去年所得税汇算而缴纳的所得税是计入以前年度损益调整?产生的咨询服务费怎么入账?
有个年度财务报表和企业所得税汇算清缴一起的 我想咨询一下 如果企业所得税有纳税调整 这个年报的财务报表也要做调整在申报吗? 还是按账面做出来的结果申报?
老师您好 我想问下 如果我调整申报23年12月的增值税报表 那么企业所得税报表就只调整23年年度的就可以么 还是要23年第四季度的所得税报表和23年年度汇算清缴的所得税报表都要调整呀?