你好,这个调整的具体的是什么业务的?

补缴上年度汇算清缴的企业所得税,用以前年度损益去调整后需要调整报表吗?
老师我,请问调整以前年度损益后,所得税汇算清缴时怎么处理
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
请问,汇算清缴后的以前年度损益调整,怎么申报企业所得税?
申报2021年企业所得税汇算清缴,有以前年度损益调整,需要填什么表吗
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
老师好,我们是个体工商户,组织几个人给一家维修公司提供劳务,我们的成本就是这几个人的工资,工资必须在个税系统中申报吗?就是在经营所得左边代扣代缴里申报吗?谢谢
老师好,房地产企业现在以旧换新收购的旧房需要交土地使用税吗
货代那边给我们多开了发票并且以多开的发票金额想多收我们费用,我们要求按照账单金额重开。对方不愿意,说重开发票要收取300元作废钱,像这样情况,应该怎么处理?
长期待摊费用
你好,具体的是怎么调整啦?
长期待摊费用有发票吗?
有发票的,就是以前年度做错了,现在要怎么申报?
你好,你是做你之前是怎么做少分摊了还是怎么啦? 多分了,和少分摊了不一样的。
借长期待摊费用,贷银行存款, 分摊借管理费用,贷长期待摊费用
我说的是企业所得税怎么申报,意思是20年汇算清缴后又做了以前年度损益调整,比如在21年8月做的,我现在要做21年的汇算清缴,怎么填报,21年8月的以前年度损益
需要看具体的业务,如果你少做了,少抵扣了所得税,去修改之前的汇算清缴,如果多抵扣了所得税,也可以修改去年的汇算清缴 金额不大的,你可以直接影响二二年的所得税,之前的就不要修改了。
自己可以灵活处理的。
修改以前年度的汇算清缴,哪里修改?税务大厅?
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,也可以去大厅带着纸质的申报表、公章。
谢谢你,非常
不用客气,工作愉快。