你好,代开交了,城建税吗?
小规模公司 一月份代开的有专票 已交 的增值税 金额 ,需要填写到这里吗?还是这里只填写应补缴的增值税金额 来计算附加税
我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
小规模纳税人,开1%的专票已缴增值税1450.27,普票已来增值税税额1496.28,因开票金额未超45万,普票未交增值税,填报附加税时增值税是填写好多?
请问逾期缴纳的增值税和附加税应该填写在哪一期啊?比如2021年第四季度的增值税当时没有缴但已经申报了,到2022年1月份才交的也给了滞纳金,那这个税款金额算哪个时期的啊申报的时候?(利润表里附加税这一栏应该是哪个月填写金额)
老师好 请教下,7月有一笔进项税额转出26元,查系统显示冲掉这部分税额是24年开具的发票,显示部分红冲,这笔业务可以入在8月账里吧,这笔分录是?
一般纳税人开销售水果的发票,是什么税率
请问老师,税务登记的行业跟公司经营的行业不一样会有什么影响?还有税务登记要登记哪些税种?
一般纳税人销售额多,有办法少交点税吗?9月开了进项可认证吗
老师,我们公司现在要卖一辆二手车给个人,现在过户,对方要求我们开一张车辆销售发票,然后说二手车交易市场在回给我们一张发票,他们说的这个业务流程对吗?
。固定资产模具的账务处理,客户给的模具定金,我们采购上来模具,这个固定资产管理怎么走 固定资产转移所属权不转移存放位置 意思是卖给别人了,还是由我们公司用。
老师:车辆购置税缴纳了怎么上传
是的老师实物存放在我们这儿
你好, 问题1:直营店能不能是个体工商户? 问题2:直营店单独设立会计核算还是不单独设立会计核算更节约税费? 问题3:酒店行业从上到下建立一整套财务管理系统服务于目的(怎么建立) 目的:情况一:出售 可能出售母公司也可能只出售单店,税务及财务管理怎么设立干净且节税 情况二:如果一直自营,怎么设立,会节约增值税,分红个税,企业所得税等相关税
湿巾的税收编码是什么
对
当时没有超过30万 现在加上普票就超过了30万
那都要填写。专票的也写上。
就是说已经缴纳的专票的增值税额 也要填上吗
是的,城建税在倒数第二列,填写缴纳的。
老师 文化事业建设费申报 是全部的含税收入吗?
要含税销售额 小规模季度6万可以免。