可以反结账吗 没有跨年是吧
资产负债表中的固定资产为负数,然后发现之前增加的固定资产没有生成凭证,还能修改吗?金蝶软件的
老师好,发生固定资产清理后,固定资产在财务件里清理了,为什么资产负债表里原值显示减少了,这个上期的资产负债表固定资产原值不符了?还是说财务软件里的固定资产发生销售也不能点清理?
速达软件里固定资产增加原始入账价值填了含税价,记账凭证借方固定资产改为不含税价,资产负债表和固定资产清单里面的原始价值不对应,相差个进项税,怎么调整软件
在资产负债表中固定资产科目年初数小于期末数购建于现金流量表中的固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金这一栏是没有数字吧(产生资产增加)
我现在金蝶软件结6月份的账:凭证审核——凭证过账——结转损益,生成报表,为什么生成的资产负债表里没有本年利润
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
跨年的,要怎么操作呢?
是好几年前的,一直都在累积折扣,这次资产负债表的固定资产是负数才发现,这些卡片没有生成凭证,只入了增加固定资产
你问你增加在这个月
想在这个月修改
可以在这个月 你看你的固定资产卡片里面 是不是有这个资产 修改时间,