同学你好 进项要抵扣的话就填写不含税的金额

请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
速达软件里固定资产增加原始入账价值填了含税价,记账凭证借方固定资产改为不含税价,资产负债表和固定资产清单里面的原始价值不对应,相差个进项税,怎么调整软件
老师您好,企业购买的设备和原材料,开始签合同的时候注明开具13的专票,设备和原材料到了,但发票还没有开,就做了暂估入账(确认固定资产时为不含税金额,材料入库时也为不含税金额),但半年多时间过去了,确定对到不能开具发票了,是不是要调整固定资产和原材料的入账价值把增值税给加上呀?
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
现在我发现速达里面从固定资产清单里看,原值是含税价,她生成凭证的时候在记账凭证里手动更改借固定资产是不含税价,借应交税费应交进项税,贷银存。这样的话固定资产清单里面的原值跟资产负债表里的原值数目就对不上。我现在怎么调整呢?
她这个是19年的固定资产入账,现在的话我该怎么调整这个速达软件呢?
这个直接调整固定资产卡片
2019年的固定资产卡片,怎么调整?
做固定资产卡片变动处理
没有这一项啊,只有固定资产增加和固定资产减少。怎么做不影响明细科目?19年的记账凭证数是没错的。是固定资产清单里面的数据错
这个折旧的明细没有变化吧
那具体是从哪里进去改呢?麻烦老师说明细点,谢谢
同学你好 就是固定资产卡片里的变动处理
我用的是速达3000,没有看见有这个固定资产卡片变动处理耶
固定资产卡片有吗
有,进去就是固定资产增加和固定资产减少,没有变动一说啊
同学你好 那你就减少那里操作
固定资产减少。金额怎么填?已经折旧两三年了。产生固定资产清理科目了
对的 按照剩余的金额来就可以了
做个固定资产减少,然后再做个固定资产增加?用剩余价值一减一增,变动差额?
同学你好对的 这样就可以