你好 借:其他应付款 贷:实收资本
老师 领导给我们打了一百万起初是要还的,现在说不用还了做实收资本了,这个怎么记账?
新股东向公司转了投资款 会计给变为实收资本 但是工商局还没变更 ,去税务变更的时候 跟我说实收资本不对,原先两个股东 一个70万 实缴 一个30万认缴 总注册资本一百万,新股东打了三万进来 账上73万,税务的老师跟我说 你现在就是三个股东要让我重新分配比例
老师,企业的实际销售收入代账公司给做到应收账款了,几百万的金额挂了快三年,现在发现了让她们确认收入,您说是这个月一次性记收入吗?还是让她按月一点点确认
老师您好,我们公司是做研发的,我们有一个RD001的项目是自主研发的,前期研发费用,都是费用化了,后期也不准备资本化,现在有客户看中了我们这个项目,给我分次打款,打了100万了,给我们继续这个项目的开发,后续的专利还是属于我们的,我们只是研发成功后再给他们5年的使用权,现在我想问一下老师,我这个项目现在发生的费用,要怎么做账?客户打给我们的一百万,我们要怎么做账?麻烦有经验的老师回答我,谢谢
老师我们期初数据实收资本我多记了了一个股东的投资款50万,我现在给期初数据多记的实收资本50万删除了,导致我期初数据贷方不平了,我给实收资本减少了50万,对方我应该减少那个科目的期初数呢
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
前边给一百万的分录怎么写?
借:银行存款 贷:其他应付款-老板