你好,那你当时做实收资本的时候,对方科目做了哪个?

老师,你好,0元转让股权,初始投资方投了200万,长期股权投资科目余额也是200万。占被投资方70%的股份,(被投资方注册资本100万,被投资方账面上只确认了70万的实收资本),现在0元全部转让了,我们确认多少金额的投资损失金额,200万,还是70万呀。老师
你好老师我想问一下就是我们公司有两个股东之前股东注资都直接记在实收资本里没有二级科目的现在我想添加二级科目具体到哪个股东我填的时候就会出现上级科目已有凭证和期初数据,保存后新增科目讲代替凭证和期初数据中的上级科目怎么办呀
老师我们期初数据实收资本我多记了了一个股东的投资款50万,我现在给期初数据多记的实收资本50万删除了,导致我期初数据贷方不平了,我给实收资本减少了50万,对方我应该减少那个科目的期初数呢
老师,之前财务已经做过了实收资本100万了(有股东打款的,也有以现金形式存进去的,还有股东打的往来财务做进了资本),未分配利润是负数,那我现在这个实收资本还可以减少到50万嘛
老师,我们实收资本减少25万,因为投资人打款没备注投资款,这个帐我已在4月份调整了,可是税务那边要求提供今年1-3月的财务报表,我现在更正上一季度 实收资本数据吗
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
老师,充值手机费没有开票的分录可以这样做吗? 借:应收账款-话费 贷:库存现金
老师,国际货物运输代理服务分录怎么做?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师加计扣除可以直接不填吗?,放弃享受
老师,出口企业做收入分录需附哪些附件?
您好老师:金蝶云专业版货物之前是两笔不同单价的货物入同一仓库,这月低单价的货物单独建新代码入库,把以前同一仓库里的货物拿出300吨,按照低单价与低单价的货物入同一仓库,先做的其他出库,再做其他入库,但是生产领料序时簿里的出库金额还是之前仓库里的金额,并没有变成低单价入库后的金额,这是什么原因,应当如何做?
老师,进货商家忘记要钱了,然后我们这边也做入库了。这个钱以后他也不可能要,这种情况,我可以入赠送吗?
银行存款呀
那你银行收到了钱吗?
我没有收到的话,银行放款和实收资本同时减少。
我未分配利润本来是个负数,因为实收资本减少了,所以我用未分配利润这个负数加上我调减少的实收资本,得出来的数我修改的未分配利润
因为我们公司5月份接手的这个公司账务,只有实收资本期初数,股东们很早之前投入的,以前没有记账
那你的银行存款余额是正确的吗?
你的银行存款余额正确的,可以的,可以这么做。
银行存款5月份余额对的上
对不上的我都弄到未分配利润几年了
对不上的我都弄到未分配利润里面了
好,那就可以的,可以这么做。
老师我不理解为什么我实收资本调减,未分配利润我就要加上这部分调减的才能借贷平衡呢
你好,因为这个是所有者权益内部一增一减。
我未分配利润以前是负数,加上我实收资本调减的数后,未分配利润变成正数了
我未分配利润以前是负数,加上我实收资本调减的数后,未分配利润变成正数了
那你其他的科目有问题吗?没有问题的话,只能在这个科目调整,不是吗?
是的,其他科目没有问题,只能在这个未分配利润科目里面调整,比如应收账款属于资产,需要调增我就用未分配利润加上调增的,比如应付账款是负债,这个科目之前漏记业务,我就用未分配利润减去漏记的这个,但是实收资本调减我就不明白了,为什么未分配利润需要用+号
你好,借实收资本,贷利润分配,未分配利润他在贷方表示盈利,所以是正数。
我明白了老师,这个属于所有者权益内部一增一减,实收资本减少,未分配利润就要增加,要不然等式不平衡,对吧老师
是啊,是这个意思,是这么做的。l
谢谢老师
不用客气,工作愉快。