你好,那你当时做实收资本的时候,对方科目做了哪个?
我想咨询一下我现在期初数据,不平,借方大于贷方,应该怎么调账,用啥科目,是建账呢?期初只有往来账,其他的没的,现在想把它弄平,怎么弄?减下来是负数,老师负数怎么填啊?我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值,我填了,还是不平,年初-年累计的数字,和我加减下来的不一致,系统自动跳的期初数据,用的速达软件。这是我算下来的数字,应该咋填啊?这有正有负,不知道咋填
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
请问,因我们是o元转收股权,对方是有验资报告实缴注册资本50万元,那因我们没有给50万元,不是平价转让,对方作其他应收款52万多,货币资金4万多,实收资本50万,未分配利润期末和期初相减利润为0,那这种情况,我们需要让对方提供其他应收款52万多的明细吗,银行回单也是5、6年前的,5、6年都没账了
你好老师我想问一下就是我们公司有两个股东之前股东注资都直接记在实收资本里没有二级科目的现在我想添加二级科目具体到哪个股东我填的时候就会出现上级科目已有凭证和期初数据,保存后新增科目讲代替凭证和期初数据中的上级科目怎么办呀
老师,股东和法人,不交社保可以开工资和发年终奖吗?
老师,请问一下 我们公司环境检测报告上排污水项目有悬浮物 氨氮等等 想请问我们的排污是排入有组织的污水处理厂的,是不是这种排污方式就不需要申报此分类的环保税
这个确认坏账11700为什么没有用
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗?预交企业所得税按什么税率预交?有分包工程增值税按差额预交吗?
老师,我想问一下我们是装修公司,有个供应商帮我们客户做衣柜,包工包料的,对方开什么发票给我们好呢
老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
公司做房产中介的,从业主手上收购急售毛胚房60万,不过户,我们进行装修,装修好了卖65万,针对装修费和我们的增值税收入该如何确认
老师麻烦问问赎证是什么意思没听过没接触过
老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
老师你好!劳务公司之前签订合同为350万元,但是开票为450万元,系统预警,但是工作量就是有那么多,现在就是我们没有进项,只有销项,业务都是真实,费用没有在公司产生,费用在其他公司做费用,这个问题怎样与专管员解释,老师指导一下
银行存款呀
那你银行收到了钱吗?
我没有收到的话,银行放款和实收资本同时减少。
我未分配利润本来是个负数,因为实收资本减少了,所以我用未分配利润这个负数加上我调减少的实收资本,得出来的数我修改的未分配利润
因为我们公司5月份接手的这个公司账务,只有实收资本期初数,股东们很早之前投入的,以前没有记账
那你的银行存款余额是正确的吗?
你的银行存款余额正确的,可以的,可以这么做。
银行存款5月份余额对的上
对不上的我都弄到未分配利润几年了
对不上的我都弄到未分配利润里面了
好,那就可以的,可以这么做。
老师我不理解为什么我实收资本调减,未分配利润我就要加上这部分调减的才能借贷平衡呢
你好,因为这个是所有者权益内部一增一减。
我未分配利润以前是负数,加上我实收资本调减的数后,未分配利润变成正数了
我未分配利润以前是负数,加上我实收资本调减的数后,未分配利润变成正数了
那你其他的科目有问题吗?没有问题的话,只能在这个科目调整,不是吗?
是的,其他科目没有问题,只能在这个未分配利润科目里面调整,比如应收账款属于资产,需要调增我就用未分配利润加上调增的,比如应付账款是负债,这个科目之前漏记业务,我就用未分配利润减去漏记的这个,但是实收资本调减我就不明白了,为什么未分配利润需要用+号
你好,借实收资本,贷利润分配,未分配利润他在贷方表示盈利,所以是正数。
我明白了老师,这个属于所有者权益内部一增一减,实收资本减少,未分配利润就要增加,要不然等式不平衡,对吧老师
是啊,是这个意思,是这么做的。l
谢谢老师
不用客气,工作愉快。