你好,那你当时做实收资本的时候,对方科目做了哪个?

老师,你好,0元转让股权,初始投资方投了200万,长期股权投资科目余额也是200万。占被投资方70%的股份,(被投资方注册资本100万,被投资方账面上只确认了70万的实收资本),现在0元全部转让了,我们确认多少金额的投资损失金额,200万,还是70万呀。老师
你好老师我想问一下就是我们公司有两个股东之前股东注资都直接记在实收资本里没有二级科目的现在我想添加二级科目具体到哪个股东我填的时候就会出现上级科目已有凭证和期初数据,保存后新增科目讲代替凭证和期初数据中的上级科目怎么办呀
老师我们期初数据实收资本我多记了了一个股东的投资款50万,我现在给期初数据多记的实收资本50万删除了,导致我期初数据贷方不平了,我给实收资本减少了50万,对方我应该减少那个科目的期初数呢
老师,之前财务已经做过了实收资本100万了(有股东打款的,也有以现金形式存进去的,还有股东打的往来财务做进了资本),未分配利润是负数,那我现在这个实收资本还可以减少到50万嘛
老师,有个问题请教:就是银行账户的期初余额,7万之前别人公司的账户余额,股东垫付了1万转为实收资本,现在要把多余的6万退回给股东,这个我把1万,借:其他应收款 贷:实收资本,当初这个多余的6万其中有3万是冲减实收资本,剩余的3万要退给股东 这个退回的3万 和3要作为实收资本 分录咋做,我有点做不平
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
银行存款呀
那你银行收到了钱吗?
我没有收到的话,银行放款和实收资本同时减少。
我未分配利润本来是个负数,因为实收资本减少了,所以我用未分配利润这个负数加上我调减少的实收资本,得出来的数我修改的未分配利润
因为我们公司5月份接手的这个公司账务,只有实收资本期初数,股东们很早之前投入的,以前没有记账
那你的银行存款余额是正确的吗?
你的银行存款余额正确的,可以的,可以这么做。
银行存款5月份余额对的上
对不上的我都弄到未分配利润几年了
对不上的我都弄到未分配利润里面了
好,那就可以的,可以这么做。
老师我不理解为什么我实收资本调减,未分配利润我就要加上这部分调减的才能借贷平衡呢
你好,因为这个是所有者权益内部一增一减。
我未分配利润以前是负数,加上我实收资本调减的数后,未分配利润变成正数了
我未分配利润以前是负数,加上我实收资本调减的数后,未分配利润变成正数了
那你其他的科目有问题吗?没有问题的话,只能在这个科目调整,不是吗?
是的,其他科目没有问题,只能在这个未分配利润科目里面调整,比如应收账款属于资产,需要调增我就用未分配利润加上调增的,比如应付账款是负债,这个科目之前漏记业务,我就用未分配利润减去漏记的这个,但是实收资本调减我就不明白了,为什么未分配利润需要用+号
你好,借实收资本,贷利润分配,未分配利润他在贷方表示盈利,所以是正数。
我明白了老师,这个属于所有者权益内部一增一减,实收资本减少,未分配利润就要增加,要不然等式不平衡,对吧老师
是啊,是这个意思,是这么做的。l
谢谢老师
不用客气,工作愉快。