按照《印花税条例》的规定,在下面的印花税税目税率表中的项目才缴纳印花税。 税 目 税率(税额) 一、购销合同 0.3‰ 二、加工承揽合同 0.5‰ 三、建设工程勘察、设计合同 0.5‰ 四、建筑、安装工程承包合同 0.3‰ 五、财产租赁合同 1‰ 六、货物运输合同 0.5‰ 七、仓储、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、财产保险合同 1‰ 十、技术合同 0.3‰ 十一、产权转移书据 0.5‰

老师,请问签合同是不是要交印花税,怎么交呢,对这点还是不太清楚,请老师指教
出口的商品是不是不用交税,具体流程不太清楚,请老师指点
老师,请问下印花税是不是公司跟对方公司签的销货合同要根据销售额交印花税的?
老师,请问合同印花税,是按照合同含税价还是不含税价交呢?
老师好,房租租赁合同的印花税,是收入方交呢还是签订合同的双方都交呢?答过的老师请不要再接了!!!请曲老师不要老重复接这个问题了!!! 谢谢
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
我们是建筑合同,是不是签合同就交印花税
对,三、建设工程勘察、设计合同 0.5‰ 四、建筑、安装工程承包合同 0.3‰
是不是合同金额的万分之三
你看看你属于上面哪个
合同上金额是含税的,要不要价税分离
合同上金额是含税的,要价税分离
是不是只申报印花税吗,还需要什么吗
签合同的话是印花税
合同回来后就申报纳税,需要去税务局贴花吗
合同回来后就申报纳税,需要去税务局贴花
老师,请问如果双方都不交税,会有什么后果呢
那就要补交税了的