你好,同学。 0.6你是收款方,是增加财务费用。
(1)6日,向乙公司销售M商品一批,增值税专用发票注明的价款为150万元,增值税税额为19.5万元,为乙公司代垫运杂费2万元,全部款项已办妥托收手续。该批商品成本为100万元,商品已经发出。 (2)15日,向丙公司销售H商品一批,增值税专用发票注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万元,该批商品成本为25万元。合同规定的现金折扣条件为“2/10,1/20,N/30”。23日,收到丙公司扣除享受现金折扣后的全部款项存入银行。计算现金折扣不考虑增值税。 (3)20日,收到丁公司退回商品一批。该批商品系上月所售,质量有瑕疵,不含增值税的售价为60万元,实际成本为50万元;增值税专用发票已开具并交付丁公司。该批商品未确认收入,也未收取货款。经核查,甲公司同意退货,已办妥退货手续,并向丁公司开具了红字增值税专用发票。 (4)31日,“应收账款”科目余额为183万元(“坏账准备”科目期初余额为零)。当日经减值测试,应计提坏账准备8万元。本月共发生财务费用5万元,销售费用10万元,管理费用12万元。
1、5月6日,向D公司销售商品一批,售价万6元,增值税率为17%,以存款代垫运杂费1200元,全部款项已向银行办妥托收2、5月9日,接银行收款通知,上述款项已收妥入账。3、5月10日,向B客户销售产品一批,原售价2万元,给予15%的商业折扣,增值税率为17%。4、5月12日,收回B客户款项存入银行。5、5月12日,向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为一个月,现金折扣(货款部分)条件为"4/10,2/20,n/30"办妥托收对主营业务收入部分计算折扣6.5月19日,公司收到H公司支付的价税款存入银行
一、某公司5月份发生应收账款的有关经济业务如下:(12分)1、5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税率为17%,以存款代垫运杂费1200元,全部款项已向银行办妥托收手续。2、5月9日,接银行收款通知,上述款项已收妥入账。3、5月10日,向B客户销售产品一批,原售价2万元,给予15%商业折扣,增值税率为17%.4、5月12日,收回B客户款项存入银行。5、5月12日,向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为一个月,现金折扣(货款部分)条件为“4/10,2/20,n/30”。办妥托收手续。(只对主营业务收入部分计算折扣)6、5月19日,公司收到H公司支付的价税款存入银行。要求:完成以上业务的会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2019年12月1日,甲公司“应收账款”账户借方余额为500万元,“坏账准备”账户贷方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲公司发生如下相关业务:(1)12月5日,向乙公司赊销商品—批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙公司的销货款500万元,存入银行。(4)12月21日,收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)12月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30,假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日,丙公司尚未付款。(二)要求:根据上述资料,回答下列(1)~(3)小题。(1)12月5日和
12月1日,甲公司向A公司销售产品一批,售价50000元,给予购货方20%的商业折扣,增值税税率13%。另规定的现金折扣条件为3/10,2/20,n/30,假设按税前价款计算现金折扣。12月19日,甲公司收到A公司支付的、扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行。(计算现金折请输入你的答案1甲公司销售时账务处理2甲公司收到款项时账务处理
老师好 公司需要给员工补缴2025年1月和2月的社保 但是当时发的现金,没有申报个税 所以无个税申报记录 这个怎么证明员工2025年1月2月已经在公司工作了呢
老师,现金流量表里面的经营活动产生的净额是负数可以申报上去吗?
请问员工辞退补偿怎么做分录
老师,我要开技术咨询的发票,那项目名称是信息技术服务,技术支持服务6%吗?还是项目名称技术服务,技术咨询服务,谢谢
法人变更需要什么资料和手续?
老师,加油费需要缴纳印花税吗
老师,我们有一个客户,实际业务是他们提拱材料我们给他加工,那我们开票是直接给他开加工费好呢还是他把原料给我们,他给我们开票 我们加工好之后又以销售开票的形式给客户 这两种方式哪个更好
注册公司时,房屋所有人是填写出租方,还是填写什么,出租房是物业公司
老师上午好,老师,我想问一下,我第二季度4至6月份的开的发票销售发票都做完账了,然后也税也报完了,刚才老板和我说6月份的发票开错了,合同也做错了,说要7月份冲红一下,但是我账做完了税也申报完了,这种情况我应该怎么怎么办呢?
什么是查账征收 什么是核定征收?