你好,报税不难的,你熟悉几个月就懂了
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
几年前销售了一个台设备20W,对方已经破产,我们只收到了一部分货款钱10W,未给对方开票,账如何处理?进项票要转出吗?是按照10万开票还是按照20万开票?
老师 我们用顺风车送东西到关联企业产生的油费发票和过路费发票可以计入运费吗
库存商品余额公式是什么
给员工发的过节礼品,如米,面油,这些已取得发票,还需要给员工申报个税吗
飞机火车如果取得的电子普通发票,是按9%计算抵扣,还是按上面的税率抵扣进项税?
老师。收到上级补助收入什么时候用递延收益什么时候用其他收入
老师,请问道路面积测绘服务费。政府会计经济分类科目属于什么?委托业务费还是咨询费,还是其他商品和服务支出。哪个合适
老师,执行事务合伙人收取的业绩奖励.业绩报酬计入什么科目,是预收账款科目,后期确认收入缴纳增值税,还是计入投资收益。
老师,个税系统提示某个人,未做23年汇算清缴,但是不是企业员工,什么原因才能出现这种情况呢?
老师可以给我详细说下报税流程吗?比如报税时间点,需要报哪些税,如何操作等等
https://jingyan.baidu.com/article/3065b3b65c8b66becff8a4e8.html你好,内容很多,打开链接参考,里面描述很详细的