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老师:我想问一下,给A公司付了款,发票没开,现在A公司改名了,挂的预付怎么处理?

2025-12-31 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-31 13:57

同学,你好
之后开具发票,再让对方提供更名说明

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快账用户3721 追问 2025-12-31 14:46

老师:政府转的用来修建温室大棚的专项资金先是转给了A农业公司然后再转给了施工企业B,施工企业B再开发票给A,小规模,在收到时,修建时分别计入什么科目 ,能完整的分录发一下吗?谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-31 14:47

同学,你好 你是a企业吗?

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快账用户3721 追问 2025-12-31 15:01

对的老师

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齐红老师 解答 2025-12-31 15:52

同学,你好
借:银行存款
贷:专项应付款

借:专项应付款
贷:银行存款

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快账用户3721 追问 2025-12-31 16:03

老师:A公司收到政府款时计入借:银行存款 贷:专项应付款, A公司转给B公司工程款时 借:预付账款B 贷:银行存款 B公司开工程发票给A公司时 借:在建工程 贷:预付账款 就是不知道这个专项应付款该如何冲掉 麻烦老师解答一下,谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-31 16:04

同学,你好
冲在建工程

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快账用户3721 追问 2025-12-31 16:06

老师:在建工程不是要转固定资产的吗?为什么要冲?

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齐红老师 解答 2025-12-31 16:07

同学,你好
因为这个是专项资金,不是你们企业的钱,建成的东西也不是你们的

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快账用户3721 追问 2025-12-31 16:14

老师:省级资金由省级农业生产发展资金一般债券转贷120万,区级财政资金50万,自筹33万组成,

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齐红老师 解答 2025-12-31 16:15

同学,你好
这个在建工程,之后转到固定资产,是你们的吗??

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快账用户3721 追问 2025-12-31 16:18

对的,我们就是建设单位A,施工合单位是B,政府就是监管单位,给我公司拨的款

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齐红老师 解答 2025-12-31 16:18

同学,你好
那就把专项应付款转到营业外收入

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快账用户3721 追问 2025-12-31 16:20

哪一次转到收入,我们没有成本啊?

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齐红老师 解答 2025-12-31 16:21

同学,你好
收到就转。营业外收入,不需要成本

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同学,你好
之后开具发票,再让对方提供更名说明
2025-12-31
你好,严格来说有风险的属于虚开发票,如果你们硬要开的话,出一个委托书,B公司委托a公司收款
2022-08-26
同学,你好 代付的钱收到了吗?
2022-03-25
你好; B注销了。让B的法人 带着注销依据去税务局申请代开发票给A
2022-04-12
你好 ;  这些都是你公司承担的; 你可以调整往来科目的  
2022-06-17
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