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我公司属于生活服务业,疫情期间可以免税,前期我们进项比较大,想直接正常申报,但是前台3月份开具百分之六税率专票和免税的普票,我可以免税的普票继续按6个点申报?增值税报税时,附表一如何填写

2020-04-09 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-09 10:44

您好,同学。 免税 就是免税 申报,6%就是按6%申报处理。

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您好,同学。 免税 就是免税 申报,6%就是按6%申报处理。
2020-04-09
同学你好 差额纳税的也可以抵扣的
2021-08-03
同学您好, 是的,是这样做的,开免税发票就直接按发票金额确认收入,
2020-10-11
同学你好 1.有些个人可能不需要开具增值税普通发票,不开具可以的; 2. 在会计分录的时候,还是会把增值税这块做出来的, 这样可以。 3.做出来的增值税,应该在季度,如果免的话,比如3月份的时候,转入营业外收入。 4.把未开票的租金收入,在季度填写增值税申报表时,直接填写到免税销售额那里,可以。 5.缴纳的从租房产税,应该和增值税申报表那里的累计数对应起来。
2021-01-19
是对的,等会我去看下 ,你专票是自己开吗,
2020-10-09
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