同学好,会务费不需要纳入招待费中做调整,同学在记账的时候,要记入管理费用-会务费,
会计处理过程中报销会议费时发生的会议餐费会议住宿费确实是可以报销的,为什么汇算清缴要将那些算入业务招待费去调整呢
老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
14:54<问答详情14:42&am;合1月你好,上个月单位举办了一个大型的高峰会议论坛。从外地请来专家来会议上讲解,报销他们的交通费,会计分录计入什么科目?娜娜呢52023-06-1914:37发布47次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,这个费用记住管理费用-业务招待费2023-06-1914:37不可以计入会议费吗?娜娜呢52023-06-1914:42发布64次浏览|老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,不可以做会议费里面的。2023-06-1914:43为什么?娜娜呢52023-06-1914:45发布37次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;这样要看你劳务合同怎么签订的;如果是签订了这部分的费用一起记入劳务费报销;那么可以开劳务费发票一起记入劳务费去2023-06-1914:46那可以计入交通费吗?
季度所得税申报中,利润总额填什么呢?是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊?因为企业会设计一些纳税调整调减,那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢?比如业务招待费不纳税调整吗?要等到汇算清缴再调整吗?
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
但是税审时查会议费科目下的发票,将餐饮和住宿发票都纳入业务招待费进行调整,企业所得税汇算清缴时
你需要提供相关的会议纪要,会议人数,足够证明所发生的费用属于会务费,
拍了开会的照片,开会人员吃饭的照片足以证明吗
如果确实会议期间发生的费用,建议与审计人员进一步沟通,,