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您好,刘老师,请教一个问题,企业收到中央财政扶持村级集体经济发展资金30万元,如何作帐务处理?

2020-04-10 16:41
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-10 16:41

收到中央财政扶持村级集体经济发展资金30万元可以计入营业外收入

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收到中央财政扶持村级集体经济发展资金30万元可以计入营业外收入
2020-04-10
你好,同学。 按你所述情况理解:在期末编财务报表之前100万己经进帐,同时应收账款还挂着100万,只确认了50万的收入。 1,如果按"有借必有贷,借贷必相等"的原则记帐,绝对不会出现这种情况。 2,正确的帐面数据为:银行存款100万=预收账款50万+主营收入50万。(目前研发仍未完成) 3,100万应收帐款的处理: ①如果负债表不平,左侧就多了100万,直接抹掉应收帐款100万; ②如果左右平衡,将这100万应收款当作"营业外支出"处理掉; 4,补录预收帐款50万,并营业外支出50万。 5,第3步与4步操作需单位的部门负责人审批后执行。
2021-01-24
您好,具体有什么问题呢
2021-12-29
同学您好, (1)借:业务活动费用   56000            贷:财政拨款收入   56000 借:事业支出   56000    贷:财政拨款预算收入   56000 (2)借:零余额账户用款额度   25000             贷:财政拨款收入   25000 借:资金结存—零余额账户用款额度    25000    贷:财政拨款预算收入   25000 (3)借:应收账款   32000             贷:上级补助收入   32000 (4)借:银行存款   32000            贷:应收账款   32000 借:资金结存—货币资金   32000    贷:上级补助预算收入   32000 (5)借:库存现金   200             贷:待处理财产损益   200 报批后, 借:待处理财产损益   200    贷:其他收入   200 借:资金结存—货币资金   200    贷:其他预算收入   200 (6)借:银行存款   60000            贷:捐赠收入   60000 借:资金结存—货币资金   60000    贷:其他预算收入   60000
2021-06-20
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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