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老师请问购买办公桌椅花费5000,且取得了专用发票,计入固定资产科目呢还是计入低值易耗品科目,然后低值易耗品在转管理费用呢

2020-04-14 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-14 09:52

这些的话,都可以的,金额并不大的哦。 而且,记入固定资产的话,虽然会计上,要按年限计提折旧。可是,税法上,允许一次性扣除的哦(这个是会税差异了)

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快账用户7829 追问 2020-04-14 14:42

您看 我这样写 是正确的吗?

您看 我这样写 是正确的吗?
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齐红老师 解答 2020-04-14 14:44

可以的,这些金额不大,处理没问题的哦

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快账用户7829 追问 2020-04-14 15:21

将低值易耗品转入到管理费用 就算是一次性摊销完成了吧 老师我还有一个问题,就是3月份取得了半年的租金发票(2月-7月的),然后已经银行付款了,但2月 3月都没有记账,现在4月份的账务处理 您看我这样是正确的吗?

将低值易耗品转入到管理费用 就算是一次性摊销完成了吧
老师我还有一个问题,就是3月份取得了半年的租金发票(2月-7月的),然后已经银行付款了,但2月 3月都没有记账,现在4月份的账务处理 您看我这样是正确的吗?
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齐红老师 解答 2020-04-14 15:27

嗯嗯,摊销完了。 这个的话,是可以的哦。最好是一个月一个月记入管理费用,不过,你既然2,3月没记,又不存在跨年的问题,这样处理,可以哦

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快账用户7829 追问 2020-04-14 15:53

老师 我发现我们公司的系统没有开设“预付账款”这个科目,那应该需要怎么调整呢?如果是借:应付账款46200 贷:银行存款46200 ,后续怎么进行摊销呢

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齐红老师 解答 2020-04-14 16:01

这个的话,最好还是有一个,这个科目。 实在没有的话 买到商品 借:库存商品 贷:应付账款(冲销)

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这些的话,都可以的,金额并不大的哦。 而且,记入固定资产的话,虽然会计上,要按年限计提折旧。可是,税法上,允许一次性扣除的哦(这个是会税差异了)
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