这些的话,都可以的,金额并不大的哦。 而且,记入固定资产的话,虽然会计上,要按年限计提折旧。可是,税法上,允许一次性扣除的哦(这个是会税差异了)
老师请问购买办公桌椅花费5000,且取得了专用发票,计入固定资产科目呢还是计入低值易耗品科目,然后低值易耗品在转管理费用呢
老师您好,办公楼在建项目,购买的会议桌,茶水柜等入什么科目?是在建工程-办公楼一体,还是管理费用—开办费?还是固定资产和低值易耗品
老师您好,办公楼在建项目,购买的会议桌,茶水柜等入什么科目?是在建工程-办公楼一体,还是管理费用—开办费?还是固定资产和低值易耗品
老师,请问我们白酒生产企业质检部门购买的化学品等物料计入什么科目?是做低值易耗品还是直接计入费用呢?
你好老师,公司办公室买了60个椅子,单价300元,合计18000元,请问这批椅子是列支管理费用-办公费科目?还是列支管理费用-低值易耗品摊销科目?
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
您看 我这样写 是正确的吗?
可以的,这些金额不大,处理没问题的哦
将低值易耗品转入到管理费用 就算是一次性摊销完成了吧 老师我还有一个问题,就是3月份取得了半年的租金发票(2月-7月的),然后已经银行付款了,但2月 3月都没有记账,现在4月份的账务处理 您看我这样是正确的吗?
嗯嗯,摊销完了。 这个的话,是可以的哦。最好是一个月一个月记入管理费用,不过,你既然2,3月没记,又不存在跨年的问题,这样处理,可以哦
老师 我发现我们公司的系统没有开设“预付账款”这个科目,那应该需要怎么调整呢?如果是借:应付账款46200 贷:银行存款46200 ,后续怎么进行摊销呢
这个的话,最好还是有一个,这个科目。 实在没有的话 买到商品 借:库存商品 贷:应付账款(冲销)