是的,自己填写480 ,不是负数,这个填写是480正数
税控盘维护费按表四和减免税表都填了 。但是主表不显示抵扣的费用。主表可以用手动填写吗
老师,我的税控盘维护费这个月需要抵扣,附表四和减免表都填了,可主表还没有自动生成数据,手动填主表23行付480可以吗
老师,我公司从这个月开始有销项税,以前都没有,我2019年1月买了金税盘,当月就填写附表四减免但是当月没有销项税,但是现在开始要缴税了,填写主表23栏,还需要重新第二次填写附表四吗
老师好。税控盘维护费抵扣。我在表四减免表都填了,主表23行为啥没数据呢?这个金额不能留抵?
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
公司可以给个人开普通发票吗
老师,支出费用类合同,采购类合同交什么税
老师,请问私人购买车辆交的购置税第二年可以申请退还吗?
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
填正数就不能抵扣,交的税款更多了,填负数才能抵扣
不是,你截图给我看看,你主表
帮我看看
2151.3 你这个原则是需要交这么多的,现在交才1600左右了,那不是少了吗,
就是因为我填了负480 才少了
填480就成了2631.3了
你这个截图填写是480 ,这个应纳税额是2151.3 现在需要交不是1671.3 这个不是少了吗,
老师,我这480在减免税明细表中,填在第几列
2,3.4列这个,填写3列这个
老师,我这480还是没抵扣
这是哪填的不对,是不是减免表填的不对
现在是自动生成负480
你这个好奇怪,交税看应补退税额,你这个咋显示不是这个?
正数才对,负数那个不对
http://www.shui5.cn/article/af/113903.html 这个是申报说明,你可以去看这个
我这个表填对没有
对,这个是对的,你去看链接,我发给你填表操作示意图,
老师,这个表填对没有 我去年9月份买的税控盘,当时没有业务,没抵扣,现在需要抵扣,这480还能抵扣吗
我这主表咋就自动生成负480了
老师,麻烦你给我看看我哪出问题了
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23栏填写480 ,减免表需要填写2个,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
你看看我附表四对吗
附表四第二列填480的话,第三列成了960了
更不行了
你截图,你填写之后截图,没有问题,附表四第二列填480的话,第三列成了960了 主要是填写第4列这个,填写2个附表,