是的,自己填写480 ,不是负数,这个填写是480正数

税控盘维护费按表四和减免税表都填了 。但是主表不显示抵扣的费用。主表可以用手动填写吗
老师,我的税控盘维护费这个月需要抵扣,附表四和减免表都填了,可主表还没有自动生成数据,手动填主表23行付480可以吗
老师,我公司从这个月开始有销项税,以前都没有,我2019年1月买了金税盘,当月就填写附表四减免但是当月没有销项税,但是现在开始要缴税了,填写主表23栏,还需要重新第二次填写附表四吗
老师好。税控盘维护费抵扣。我在表四减免表都填了,主表23行为啥没数据呢?这个金额不能留抵?
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
填正数就不能抵扣,交的税款更多了,填负数才能抵扣
不是,你截图给我看看,你主表
帮我看看
2151.3 你这个原则是需要交这么多的,现在交才1600左右了,那不是少了吗,
就是因为我填了负480 才少了
填480就成了2631.3了
你这个截图填写是480 ,这个应纳税额是2151.3 现在需要交不是1671.3 这个不是少了吗,
老师,我这480在减免税明细表中,填在第几列
2,3.4列这个,填写3列这个
老师,我这480还是没抵扣
这是哪填的不对,是不是减免表填的不对
现在是自动生成负480
你这个好奇怪,交税看应补退税额,你这个咋显示不是这个?
正数才对,负数那个不对
http://www.shui5.cn/article/af/113903.html 这个是申报说明,你可以去看这个
我这个表填对没有
对,这个是对的,你去看链接,我发给你填表操作示意图,
老师,这个表填对没有 我去年9月份买的税控盘,当时没有业务,没抵扣,现在需要抵扣,这480还能抵扣吗
我这主表咋就自动生成负480了
老师,麻烦你给我看看我哪出问题了
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23栏填写480 ,减免表需要填写2个,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
你看看我附表四对吗
附表四第二列填480的话,第三列成了960了
更不行了
你截图,你填写之后截图,没有问题,附表四第二列填480的话,第三列成了960了 主要是填写第4列这个,填写2个附表,