是的,自己填写480 ,不是负数,这个填写是480正数
税控盘维护费按表四和减免税表都填了 。但是主表不显示抵扣的费用。主表可以用手动填写吗
老师,我的税控盘维护费这个月需要抵扣,附表四和减免表都填了,可主表还没有自动生成数据,手动填主表23行付480可以吗
老师,我公司从这个月开始有销项税,以前都没有,我2019年1月买了金税盘,当月就填写附表四减免但是当月没有销项税,但是现在开始要缴税了,填写主表23栏,还需要重新第二次填写附表四吗
老师好。税控盘维护费抵扣。我在表四减免表都填了,主表23行为啥没数据呢?这个金额不能留抵?
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
老师好,有一个路桥项目,甲方是交通局,归财政拨款,我们是挂靠方同时也是劳务分包公司,7月份甲方拨付预付款14万元其中含劳务费30万元,被挂靠方给甲方开了140万元普通发票,9个点的税率,周四甲方又给了45万元劳务费,被挂靠方给甲方开了9个点的建筑服务‘工程款的普通发票,老师被挂靠方可不可以给甲方开3个点的普票
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
填正数就不能抵扣,交的税款更多了,填负数才能抵扣
不是,你截图给我看看,你主表
帮我看看
2151.3 你这个原则是需要交这么多的,现在交才1600左右了,那不是少了吗,
就是因为我填了负480 才少了
填480就成了2631.3了
你这个截图填写是480 ,这个应纳税额是2151.3 现在需要交不是1671.3 这个不是少了吗,
老师,我这480在减免税明细表中,填在第几列
2,3.4列这个,填写3列这个
老师,我这480还是没抵扣
这是哪填的不对,是不是减免表填的不对
现在是自动生成负480
你这个好奇怪,交税看应补退税额,你这个咋显示不是这个?
正数才对,负数那个不对
http://www.shui5.cn/article/af/113903.html 这个是申报说明,你可以去看这个
我这个表填对没有
对,这个是对的,你去看链接,我发给你填表操作示意图,
老师,这个表填对没有 我去年9月份买的税控盘,当时没有业务,没抵扣,现在需要抵扣,这480还能抵扣吗
我这主表咋就自动生成负480了
老师,麻烦你给我看看我哪出问题了
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23栏填写480 ,减免表需要填写2个,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
你看看我附表四对吗
附表四第二列填480的话,第三列成了960了
更不行了
你截图,你填写之后截图,没有问题,附表四第二列填480的话,第三列成了960了 主要是填写第4列这个,填写2个附表,