你好! 是的,应该体现在应收账款科目的

老师, 这个为什么质保金要在其他应收款中核算吗
老师您好! 应收甲方的工程款按照会计准则应该在“应收账款”核算, 竣工结算后,甲方在工程款里边暂扣了质保金,这时这个质保金应该在哪个科目核算?谢谢!
员工社保个人部分放到了其他应收款核算了,期末为什么其他应收款有余额?没有要收的款。什么原因
其他应收款-保证金设置辅助核算(客户),但是这个保证金是交给供应商的,保证金月末就退回。那么可以将其他应收款-保证金辅助核算设为供应商吗? 同样,其他应付款的保证金是客户的,辅助核算可以设置为客户吗?
内账中,为什么常用其他应收款,其他应付来核算各车间?为什么一个公司要分车间独立核算呢?
老师好,申报社保费的时候提示让补交之前的社保费,在哪里可以查这个缴费基数呢?
老师我想问一下收入和报税不符合怎么处理
老师可以帮我看看,这个税率是咋算的,是多少?
老师你好,建筑行业买的材料直接去工地了会计分录怎么做
请问9月份银行一笔手续费没记,10月给加上吗?
员工自己有个个体户每季度开票28万 季度交个税,此员工在本单位还有提成的工资,那他个税会累计哈?
深圳社保补缴已经离职的员工系统是不是不会为他补缴
老师:公司投标的保函费发票能进项抵扣吗?没中标的这种。
老师好,今年冲红了一张去年采购原材料开具的增值税发票,已经抵扣了,对应的商品已经出售,当初的会计直接用的生产成本直接材料,那我现在冲红是不是把生产成本用利润分配未分配利润来做,今年重新开的发票金额比冲红的这张金额小一点,对税务有没有影响还需要做出怎样的调整?谢谢老师
老师 小微企业年利润不超300万所得税税率是5%,超300万税率是25%,对吗?比如利润301万 捐款2万 是不是所得税税率就按5%了
不明白吖
这个不是应该是应付账款里的余额吗?
应付账款里的贷方余额
是的。付款方是应付账款里的余额的
那质保金,是应该自私处理呢
你好! 不可以的,需要按合同规定办理
上面错字了,我是想说,那质保金,应该怎么处理?
是入其他应收款? 还是应该在在应付账款的余额?
应该是在应付账款的余额
那应该是上面写错了吧
你好! 是的,写的有误了(不符合会计核算规定的)