内账没有具体的规定的,按老板要求做就行

内账中,为什么常用其他应收款,其他应付来核算各车间?为什么一个公司要分车间独立核算呢?
我的房产对外出租,和关联单位之间的分录为一下:我收款分录为:借 内部银行存款 贷 其他应付款 ;交付房租分录为 借其他应付款 贷 其他业务收入。请问为什么要通过其他应付款这个负债类科目周转呢
老师,我们两个公司之间往来借款,可不可以都通过其他应付款一个科目来核算,比如一笔借款,借出去的公司要计入其他应收,收到借款的必须要计入其他应付科目吗,可不可以两个公司用其他应付款这这个科目来记账,这样做账好做,对账也好对
老师,总公司收到分公司注销账户的余额2万元用于后续帮分公司支付一些费用,分公司是独立核算的,收到款项时我做账-借:银行存款 贷 :其他应付款-往来,今天帮分公司付款了一笔费用,应该怎么做账呢
关于注销有些问题:1、无业务的公司注销,其他应付款有法人垫资款3万,其他应付款未报销1万,其他应收100元,该公司无收入无业务,这几个科目该怎么平账?2、分公司为非独立核算,要注销,应收账款未收85万,应付账款208万,其他应付款(垫资、报销及工资)80万,这些又该怎么处理?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
您好!想咨询下:这种旅客运输发票,可以进行抵扣税额吗?
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?