当月转当月做 你应该每个月利息固定吧

老师,还汽车贷款,银行转账和对方开发票时间不一致怎样记账呢?银行转账的时候已经借记长期应付款,贷记银行存款,跨月收到利息和本金的票怎样入账呢?
甘老师,房产经纪公司卖房,比如总价8万,贷款办理,贷款办下来8要银行转给房产经纪公司,然后房产经纪公司再转给开发商,这个算什么业务,怎么记账呢,这样对吗? 借 银行存款 贷 其他应付款 然后付给开发商时 借其他应付款 贷 银行存款 这样对吗甘老师,付给开发商款时用不用票据类的?
老师你看看汽车维修我没到发票的时候我记得预付账款的借方,我收到发票了,那我记银行存款的贷方,但是我这样分开记对不对?还是写到一块
老师,现在是这样 1、我们公司买了一辆车,是贷款的,我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户,我们这个算长期借款,因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户,他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢?是先借:银行存款90万贷:长期借款90万 付车款时同事收到发票 借:固定资产90万贷:银行存款90万 每月还银行贷款时 借:长期借款5万 贷:银行存款5万 是这样吗?那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
客户多开发票时借 应收账款。贷:其他业务收入 回款时借 银行存款 贷。应收账款 支付给客户时 借销售费用 贷 银行存款 期间为结转其他业务成本,这样记账是否合理,是否会导致利润偏高?
老师,上海的受益人备案怎么操作呢?
全国统一规范电子税务局操作指南2025年的发一下
老师好,受益人填表那个,怎么做,有流程吗
老师好,建筑公司收回的成本票,借:工程施工-材料费-xx项目 贷:应付账款 什么时候结转成本比较合适呢
老师,我们是建筑公司,今年一月份开了一张50万的发票,但是对方只付了20万元,另外30万元转到其他方付,其他方就要开发票才能付款,请问可以把50万的发票做部分冲红吗
老师我们公司刚增资 这个印花税啥时候缴纳啊
老师,小规模企业,30之内的,这个收入,进那个可能啊
报表存货里面含:原材料,库存商品,周转材料。这个周转材料指的是不是包装物。我现在入库的除了生产的产成品,其他都入的原材料。包装物是不是应该单另入一个类别啊
老师注销时借实收资本,贷银行存款,银行出现负数怎办
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行?
老师 2月份转了一笔,都4月份才开票,这样的话我改如何记账呢?
红冲二月份 然后按发票的做。
老师,麻烦给我发一下公司按揭购入汽车,每月还款的完整分录,我还是很困惑。汽车总价206500,公司付款62500,贷款144000,购置税18274.34,每月固定还款4243.13。还款计划表,还款总金额一样,每月利息不一样,利息是要开发票的。非常感谢老师!总还款金额1527452.68,除去借款本金144000,利息8752.68,是开始计入固定资产成本,还是每月开利息发票计入财务费用。谢谢老师!
借固定资产不含税价格加购置税 进项 贷银存 长期应付款 每个月还款,借长期应付款财务费用贷银行存款。 如果利息金额不一样,你可以大体暂估一下,四月发票开过来,你再调整。