你好 司机是你们员工 吗 是员工的话 支付工资 是走这个应付职工薪酬科目的

老师 我想问一下 物流公司给司机付的运费 走公账 司机是流动的 我给他们付款 他们也给我开不了劳务发票 我应该怎么做账
老师 我想咨询你一个问题 物流公司 给司机付的运费走得公账 做账的时候会计科目 借:应付工资-运费 贷:银行存款 对么
你好,老师,我想咨询一下我们公司是一般纳税人物流行业的,我们每个月都会给司机支付运费,但是司机不得给我们发票,这个怎么处理啊
老师好、我想咨询个问题、就是我们公司分期买的仪器、我是这样做的、入账时:借:固定资产 贷:长期应付款 付款时:借:长期应付款 贷:银行存款 那我收到发票的时候应该怎么做账呢?
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?