不需要调整是有税会差异这个,你只保证交税分录是一样就可以,差额纳税申报收入是差额后,账上收入是全额的,
您好老师,小规模企业差额征税,申报时附列资料是经调整的销售额,和利润表上的销售额是不一致的,这应该怎么调整
我是小规模,保存的时候出现了这些,本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。怎么也弄不过去
一般贸易生产企业,免抵退汇总表第8行c列负数(进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额和增值税纳税申报表差额),这个是什么原因导致的?该怎么处理?
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
做账的利润表上的利润总额和企业所得税申报表上的利润总额数据不一致,因为税是先报的,账是后做的,这种情况应该怎么调整到和申报表一致
郭老师在么?有个问题咨询一下
员工社保没在自己公司,餐费不能做自己公司,税务局给拎出来了。这个怎么处理
老师,制造部门里也设置了招待费科目,在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧?
老师,年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?如果冲掉了,现在发工资了,怎么做分录
老师,现在个税还可以申报年终奖吗?24年没有申报?现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年?
老师你好,这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?老师现在的分录怎么做
老师好,小规模纳税人,季报。实收资本增加25万 会计分录咋做?谢谢老师
老师,这里怎么写合适,为使结算顺利进行,请贵单位协调为盼!