借营业外支出,贷应交税费,这个是四舍五入的差异,没有影响。

老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
老师,我想请教一下,银行增值税及附加税扣除比GS账面少0.01该怎么调整呀?税局申报上也无误,是小数点取数导致的差异
老师您好,请问增值税票面开成了免税,申报增值税的时候按1%税率换算申报,现在入账按发票票面税额入账,导致实际缴纳增值税比账本上多,但账上收入比增值税申报表上多,这种应该怎么处理呢?
老师请问下,我申报增值税的时候,有开票收入和未开票收入,但是我填数据以后,销项税额和账上相差0.1,这个怎么调整成账上一致?
老师,增值税申报数据因为四舍五入和账上不一致怎么办呢?账上两笔不含税收入:28867.92➕195.28=29063.2,税额为:1732.08➕11.72=1743.8,但是我申报表填入两笔不含税收入之和29063.2自动计算的税额比我账上少了一分,怎么办呢?