你好,可以申请退税的。

我想问一下,之前在学校交的劳务税现在要退税,那个任职受雇单位塡的是公司名称 这个情况可以申请下来吗
申请个人所得税退税时,由于2020年还是个学生,所有钱都是以劳务报酬的形式下发到银行卡,当时的扣税单位是北京,现在找到工作了,不在北京,现在申请表上显示的汇缴地主管税务机关是我现在的任职城市,跟当时缴税的单位不一致,请问有影响吗
老师请问我个税添加是公司子公司名称2020年,交个税给我纳税申报是集团公司名称2021年1月交一个月我就离职了,现在个税查看有一个月退税,是2021年1月交纳的!!因为我填的是子公司名称,公司按集团公司名称交纳个税!!我现在不退税也不管,到下个月更改新公司名称可以吗?这样有没有影响
老师,早上好,我公司请了一位教授做研发,每月劳务费1.8万,教授目前还在高校任职,请问这种情况,教授的费用应该按劳务费申报个税,那这个劳务费和他的工资得合并,如果让教授自己办一个个人独资企业,只用交经营所得就可以拿到钱吗
“目前还在整理报关单,同一个货物不同型号很多,如果分开报关,报关数量高达300个名字,所以报关行想要了解,成都这边退税的情况?”我想请问一下,现在报关单上,我型号不同,可以不申报规格型号,就只填一笔名称吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
前两天刚离职这家公司 任职单位不影响?
你好,这个不影响的。