你好这个题目的额要求是做什么?

老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?可以用公司个人账户发吗?
钱公账打款给个人,个人开个体户的发票怎么做账
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?
老师,小微一般纳税人增值税税负多少
老师,现在车辆维修费开在什么税务里面呢?
对方卖给我们1万的材料,开了1万的发票,我们要付钱的是时候对方说要给我们有优惠2000元,但是之前发票都开了1万了,他们是不是得红冲发票,按照销售折扣开8000的发票给我们,还是说不用,我们自己调账就行呢?
老师,我们是中央空调销售安装单位,一般纳税人,个人汇款15万,现在要求开他们公司普票,可以开吗
公司出售小车怎么开发票
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀
8)以自产轿车1辆奖励引进的高级管理人才,轿车成本30 000元,市场价格50 000元。 (9)出售不需用的设备一台,总价款100 000元已通过开户银行收取,该设备原值500 000元,已计提折旧350 000元,购入该设备时已抵扣进项税额。 (10)购入工程物资一批,不含税价款300 000元,增值税39 000元,取得增值税专用发票,款项已通过银行存款支付。 (11)转出本月未交增值税。 要求:写出以上交易事项的会计分录。这个税务会计分录怎么做
1借原材料501000 应交税费-进项税额65090 贷银行存款566090
2借应收账款5650000 贷主营业务收入5000000 应交税费-销项税650000
3借委托加工物资300000 贷原材料300000
借委托加工物资100000 应交税费-进项税额13000 贷银行存款113000
4借待处理财产损益5660.9 贷原材料5010 应交税费-进项税额转出650.9
借营业外支出5650.9 贷待处理财产损益5650.9
5借债券投资565000 贷主营业务收入500000 应交税费-销项税额65000
借主营业务成本300000 贷库存商品300000
6借应付账款650000 贷主营业务收入500000 应交税费-销项税65000 营业外收入-债务重组收收益85000
借主营业务成本300000 贷库存商品300000
7借原材料400000 贷委托加工物资400000
8借管理费用56500 贷应付职工薪酬56500
借应付职工薪酬56500 贷主营业务收入50000 应交税费-销项税额6500
借主营业务成本30000 贷库存商品30000
9借固定资产清150000 累计折旧350000 贷固定资产500000
借银行存款100000 贷固定资产清理88495.58 应交税费-销项税额11504.42
借资产处置损失61504.42 贷胡定资产清理61504.42
10借工程物资300000 应交税费-进项税额39000 贷银行存款339000
第一个运费是1090/(1+9%)=1000
是的,你的计算是正确的