你好 借应收账款-二道贩子 贷主营业务收入 应交税费 从我司走账并且开票 意思你开票给这个客户吗 那也是你们收入的
老师,您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司,老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货,然后物流公司配送货物。做的分录是~借:其他应收款(物流公司)贷:代理业务资产(代理商品)。然后这个物流公司是一进一出,账务结平,无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了,导致电商公司里其他应收款(物流公司)借方余额上百万了。 请问,这该怎么处理?只能做调账处理吗?有其他捷径吗?
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师想问一下,我司是货代公司,有客户从我司定柜子,就把钱给我们让我们代为跟工厂采购商品,这样工厂给我们开了购买商品的发票,而且客户把钱打到其他账户上了还,我司该如何做账啊,跟经营范围这个货物进出口没什么关系吧?
老师,你有没有专项附加扣除的明细表嘞
老师,因质量问题,客户对公司的罚款,用于发货,可以开票吗?
老师,2024年汇算清缴,固定资产原值是填固定资产2024年的期末数吗?中间有清理的
老师你好,小规模公司确认收入后需要结转销售成本吗?这个公司每个月开出去几张普票,金额也不大,但是没有收到发票
您好!老师,在一般纳税期间取得一张二手车销售统一发票(这张发票没有要过专票),没有进行抵扣过,我现在卖出去,开发票要按多少的税点
老师,个体户的经营所得用不用计提啊?如果计提用什么科目
老师你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保险,在保险公司那上,税务这边我需要做什么,每个人都要报工资吗?
现在生活服务类进项还可以加计抵减吗
老师,进项税额转出这个科目,借方写负数和贷方写正数有什么区别没有,还是要根据具体情况具体分析
老师,货拉拉的这个付款单可以作为凭证附件吗
他买东西不用开票,走的是内账。他的客户需要开票的走的是外账。老板要求外账所有业务均录入内账中。我有点乱,不知道怎么处理这个
你好 那你就做销售给这个客户的收入 。然后 其他客户在你这里买的东西 实际是这个二道贩子的 你是做内账把
老师你说的我没看懂哦 是做内账
这个二道贩子在我家买东西。然后他不能给自己的客户开发票,需要让我们给开票,所以他需要开票的客户在我们这边走账。月末的时候应该收二道贩子的钱和减去扣的税点之外剩下的那部分就是我们应该收他的钱 这个我不知道内账应该怎么做
你好 1. 开票给其他客户 收到钱 借银行存款贷其他应付款-二道贩子 2. 代缴税费 借其他应收款-税费贷银行存款 3. 扣除税费 剩下的钱 给二道贩子 借其他应付款-二道贩子 贷银行存款 其他应收款-税费