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老师想问一下,我司是货代公司,有客户从我司定柜子,就把钱给我们让我们代为跟工厂采购商品,这样工厂给我们开了购买商品的发票,而且客户把钱打到其他账户上了还,我司该如何做账啊,跟经营范围这个货物进出口没什么关系吧?

2022-09-02 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 13:55

同学你好 嗯 这个没事的

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快账用户3705 追问 2022-09-02 13:57

那我这该怎么做账呢?入成本吗?

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:02

嗯 这个你们计入成本

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快账用户3705 追问 2022-09-02 14:05

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:11

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 嗯 这个没事的
2022-09-02
你好,如果架子你们已经出库做成本了,只做销售的分录就可以,借应收账款等 贷其他业务收入 应交税费
2024-10-08
需先明确公司与门店商家的业务模式,是代销还是正常销售。若是代销,货款作暂收款,手续费作收入,不结转成本,设代销商品备查簿管理库存;若是正常销售,按规定确认收入、结转成本,及时更新库存账目。同时要规范财务处理,防范税务风险
2025-04-25
你好,原则上应该是谁收款谁开票,然后看看你们之间的协议约定怎样规定的
2022-06-29
这部分分成属经营收入,应给对方开发票。 虽对方没要求,也应主动开票。不开有税务风险,影响财务核算真实性;开票能规范纳税,降低风险。 开增值税普通发票,按协议明确收入性质填写,及时转预收为收入并计提税费 。
2025-03-24
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