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老师想问一下,我司是货代公司,有客户从我司定柜子,就把钱给我们让我们代为跟工厂采购商品,这样工厂给我们开了购买商品的发票,而且客户把钱打到其他账户上了还,我司该如何做账啊,跟经营范围这个货物进出口没什么关系吧?

2022-09-02 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 13:55

同学你好 嗯 这个没事的

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快账用户3705 追问 2022-09-02 13:57

那我这该怎么做账呢?入成本吗?

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:02

嗯 这个你们计入成本

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快账用户3705 追问 2022-09-02 14:05

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:11

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 嗯 这个没事的
2022-09-02
你好,退回你公司的款应该冲销之前的收入。另外已经发生退货,发票应该退回重开,或者冲红,只开报关费那部分。
2020-11-10
同学你好 有发票按照发票来做就可以了,对不起来差额是什么呢?差额是陈列费吗
2020-10-17
你好,原则上应该是谁收款谁开票,然后看看你们之间的协议约定怎样规定的
2022-06-29
你好,原来你做的那笔其他应付款的往来账。再做一笔冲红的分录。就能平账。
2020-12-31
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