差额你做到营业外收入就可以
老师,发票金额比实际支付的金额多了,进项税也已经抵扣了,2019年的账务,现在要这么调整?,是2018年的账务
老师,汇算清缴纳税调整明细表中,实际发生额这列,如附件,我填写的金额是20年实际支付的金额,要把20年计提在21年5.31之前已经支付的金额也加上去吗
我公司工会财务审查以前年度账务时发现:一笔购买固定资产的账实际支付金额比发票金额大,当时按照实际支付金额入账。现在计划把多支付的钱要回来,账务处理怎么做?以前年度差错需要调吗?
老师,账上的进项税额比实际报税的金额多了,怎么做调整呢?去年的多了154.47
老师,报税时系统里的销项比实际销项少几分,导致缴税时的金额也少,实际账务里会留抵,但税务系统里没有了,这怎么调整
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
这是付出去的钱?做营业外收入?
做营业外收入不是要交税吗
借管理费用进项贷银存,营业外收入 你的费用不也多做了吗