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老师,用专项资金付设备租赁费分录怎么做是自筹资金的

2020-04-24 14:42
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-24 14:49

专项资金支出即专项支出,它是指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的,指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的实际支出数。 为了核算各种专项资金的实际支出数,事业单位应该设置“专款支出”账户。该账户属于支出类账户,借方登记单位指定的项目或用途实际开支的料、工等费用,贷方登记专款资金支出收回数。平时,借方余额反映专款支出的累计数。该账户应按专款的项目设置明细账进行明细核算。事业单位按指定的项目或用途开支工料费,借记“专款支出”科目,贷记“银行存款”、“材料”等科目;项目完成,向有关部门单独列报时,借记“拨人专款”科目,贷记“专款支出”科目。 例:某科研单位发生如下业务: (1)收到上级拨入甲课题e799bee5baa6e58685e5aeb931333365643537经费400000。凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为: 借:银行存款 400000 贷:拨入专款——甲课题400000 (2)为研究甲课题,用该课题经费购买专用设备一台,价款200000元,款项已付,设备已交付使用。凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为: 借:专款支出——甲课题(购置设备费) 200000 贷:银行存款 200000 同时:借:固定资产 20000 贷:固定基金 200000 (3)该课题领用一批试验用材料,计80000元,凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为:借:专款支出——甲课题(材料动力费) 80000 贷:材料 80000 (4)购买该课题所有的办公用品,计40000元,凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为:借:专款支出——甲课题(其他费用) 40000 贷:银行存款 40000 (5)甲课题研究结束,全部费用为320000元,余款80000元,按规定留给单位使用。结账时,将已完工的专款支出向上级单位报账时: 借:拨入专款——甲课题 320000 贷:专款支出——甲课题 320000 结转余款时: 借:拨入专款——甲课题 80000 贷:事业基金——一般基金 80000

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专项资金支出即专项支出,它是指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的,指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的实际支出数。 为了核算各种专项资金的实际支出数,事业单位应该设置“专款支出”账户。该账户属于支出类账户,借方登记单位指定的项目或用途实际开支的料、工等费用,贷方登记专款资金支出收回数。平时,借方余额反映专款支出的累计数。该账户应按专款的项目设置明细账进行明细核算。事业单位按指定的项目或用途开支工料费,借记“专款支出”科目,贷记“银行存款”、“材料”等科目;项目完成,向有关部门单独列报时,借记“拨人专款”科目,贷记“专款支出”科目。 例:某科研单位发生如下业务: (1)收到上级拨入甲课题e799bee5baa6e58685e5aeb931333365643537经费400000。凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为: 借:银行存款 400000 贷:拨入专款——甲课题400000 (2)为研究甲课题,用该课题经费购买专用设备一台,价款200000元,款项已付,设备已交付使用。凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为: 借:专款支出——甲课题(购置设备费) 200000 贷:银行存款 200000 同时:借:固定资产 20000 贷:固定基金 200000 (3)该课题领用一批试验用材料,计80000元,凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为:借:专款支出——甲课题(材料动力费) 80000 贷:材料 80000 (4)购买该课题所有的办公用品,计40000元,凭有关凭证填制记账凭证,会计分录为:借:专款支出——甲课题(其他费用) 40000 贷:银行存款 40000 (5)甲课题研究结束,全部费用为320000元,余款80000元,按规定留给单位使用。结账时,将已完工的专款支出向上级单位报账时: 借:拨入专款——甲课题 320000 贷:专款支出——甲课题 320000 结转余款时: 借:拨入专款——甲课题 80000 贷:事业基金——一般基金 80000
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