你好,借:银行存款 38.5 预收账款 5 应收账款 13 贷:主营业务收入 50 应交税费-增值税 6.5 借:主营业务成本 40 贷:库存商品 40
销售产品给甲单位,上月预收货款5万元。本月销售给该公司产品货款50万元。,销售实时收甲单位货款38.5万元。存入银行的会计分录应该怎么写呢?
销售产品给甲单位,上月预收货款5万元,本月销售给该公司产品货款50万元,产品生产成本是40万元,销售时实收甲单位货款38.5万元,存入银行 老师我想问一下这道题的分录
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?